有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,213 | 1,752 |
受取手形及び売掛金 | 12,702 | 16,100 |
商品及び製品 | 7,591 | 8,639 |
仕掛品 | 386 | 454 |
原材料及び貯蔵品 | 2,478 | 2,701 |
繰延税金資産 | 2,100 | 1,595 |
その他 | 926 | 2,792 |
貸倒引当金 | -385 | -484 |
流動資産計 | 31,014 | 33,550 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,160 | 7,123 |
減価償却累計額 | -5,155 | -5,201 |
建物及び構築物(純額) | 2,005 | 1,921 |
機械装置及び運搬具 | 10,576 | 10,800 |
減価償却累計額 | -8,957 | -9,218 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,619 | 1,582 |
工具 | 5,495 | 5,642 |
減価償却累計額 | -4,476 | -4,520 |
工具 | 1,019 | 1,121 |
土地 | 2,465 | 2,166 |
リース資産 | 750 | 883 |
減価償却累計額 | -198 | -277 |
リース資産(純額) | 552 | 606 |
建設仮勘定 | 137 | 183 |
有形固定資産合計 | 7,798 | 7,581 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,097 | 5,442 |
商標権 | 1,734 | 1,089 |
その他 | 998 | 1,665 |
無形固定資産合計 | 8,830 | 8,197 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,063 | 1,199 |
長期貸付金 | 2,912 | 1,201 |
繰延税金資産 | 782 | 1,183 |
その他 | 1,637 | 1,560 |
貸倒引当金 | -331 | -308 |
投資その他の資産合計 | 6,065 | 4,835 |
固定資産計 | 22,695 | 20,615 |
資産の部合計 | 53,709 | 54,166 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,869 | 5,155 |
短期借入金 | 2,334 | 1,489 |
リース債務 | 90 | 110 |
未払金 | 3,080 | 3,318 |
未払法人税等 | 639 | 584 |
賞与引当金 | 264 | 272 |
売上値引引当金 | 303 | 359 |
その他 | 1,779 | 2,070 |
流動負債計 | 14,362 | 13,360 |
固定負債 | | |
リース債務 | 466 | 490 |
退職給付引当金 | 1,517 | 1,604 |
役員退職慰労引当金 | 31 | - |
負ののれん | 19 | 9 |
その他 | 1,115 | 716 |
固定負債計 | 3,150 | 2,820 |
負債の部合計 | 17,512 | 16,181 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金 | 9,294 | 9,294 |
利益剰余金 | 16,973 | 17,267 |
自己株式 | | |
株主資本合計 | 35,475 | 35,769 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 24 | 174 |
繰延ヘッジ損益 | 11 | 194 |
為替換算調整勘定 | -97 | 897 |
その他の包括利益累計額合計 | -61 | 1,267 |
少数株主持分 | 782 | 947 |
純資産の部合計 | 36,196 | 37,984 |
負債・純資産合計 | 53,709 | 54,166 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,691 | 221 |
受取手形 | 87 | 89 |
売掛金 | 14,973 | 13,501 |
商品及び製品 | 3,276 | 3,081 |
仕掛品 | 161 | 138 |
原材料及び貯蔵品 | 1,014 | 1,231 |
前払費用 | 104 | 46 |
繰延税金資産 | 856 | 843 |
短期貸付金 | 457 | 3,169 |
未収入金 | 2,626 | 3,323 |
その他 | 51 | 336 |
貸倒引当金 | -34 | -30 |
流動資産計 | 27,268 | 25,953 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,364 | 3,335 |
減価償却累計額 | -2,555 | -2,546 |
建物(純額) | 809 | 789 |
構築物 | 1,354 | 1,348 |
減価償却累計額 | -1,036 | -1,044 |
構築物(純額) | 318 | 303 |
機械及び装置 | 8,282 | 8,321 |
減価償却累計額 | -7,471 | -7,558 |
機械及び装置(純額) | 810 | 762 |
車両運搬具 | 127 | 101 |
減価償却累計額 | -111 | -92 |
車両運搬具(純額) | 16 | 9 |
工具 | 4,176 | 4,105 |
減価償却累計額 | -3,505 | -3,325 |
工具 | 671 | 780 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
リース資産 | 611 | 770 |
減価償却累計額 | -150 | -220 |
リース資産(純額) | 460 | 549 |
建設仮勘定 | 56 | 127 |
有形固定資産合計 | 4,561 | 4,739 |
無形固定資産 | | |
のれん | 26 | 19 |
特許権 | 358 | 237 |
商標権 | 3,074 | 2,225 |
意匠権 | 4 | 3 |
ソフトウエア | 347 | 254 |
リース資産 | 15 | 9 |
ソフトウエア仮勘定 | 387 | 1,194 |
その他 | 3 | 1 |
無形固定資産合計 | 4,217 | 3,945 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 263 | 391 |
関係会社株式 | 15,845 | 15,886 |
関係会社長期貸付金 | 3,564 | 1,041 |
従業員に対する長期貸付金 | 9 | 5 |
長期前払費用 | 54 | 36 |
繰延税金資産 | 265 | 660 |
差入保証金 | 387 | 388 |
前払年金費用 | 260 | 206 |
関係会社株式評価引当金 | -712 | -712 |
貸倒引当金 | -720 | - |
投資その他の資産合計 | 19,217 | 17,904 |
固定資産計 | 27,996 | 26,590 |
資産の部合計 | 55,264 | 52,543 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 363 | 200 |
買掛金 | 7,142 | 7,017 |
短期借入金 | - | 1,122 |
リース債務 | 62 | 90 |
未払金 | 2,734 | 3,028 |
未払費用 | 351 | 351 |
未払法人税等 | 363 | 26 |
預り金 | 8,811 | 5,310 |
賞与引当金 | 115 | 117 |
資産除去債務 | 3 | - |
その他 | 2 | 2 |
流動負債計 | 19,950 | 17,266 |
固定負債 | | |
リース債務 | 397 | 453 |
退職給付引当金 | 398 | 422 |
資産除去債務 | 54 | 55 |
その他 | 26 | 29 |
固定負債計 | 877 | 960 |
負債の部合計 | 20,827 | 18,227 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,207 | 9,207 |
その他資本剰余金 | 86 | 86 |
資本剰余金合計 | 9,294 | 9,294 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,500 | 8,500 |
繰越利益剰余金 | 7,404 | 7,017 |
利益剰余金合計 | 15,904 | 15,517 |
自己株式 | | |
株主資本合計 | 34,405 | 34,018 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 19 | 102 |
繰延ヘッジ損益 | 11 | 194 |
その他の包括利益累計額合計 | 31 | 297 |
純資産の部合計 | 34,437 | 34,315 |
負債・純資産合計 | 55,264 | 52,543 |