有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 14:10
【資料】
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【項目】
137項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
吸収分割に伴う子会社株式2,691百万円2,691百万円
減損損失155153
賞与引当金1621
資産除去債務1717
投資有価証券評価損138138
土地125125
その他6278
繰延税金資産小計3,2073,226
評価性引当額△423△438
繰延税金資産合計2,7832,787
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△11,460△15,367
その他△17△16
繰延税金負債合計△11,477△15,383
繰延税金負債の純額△8,693△12,595

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△29.5△22.2
評価性引当額1.10.3
その他0.60.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率2.88.9