OUG HD(8041)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,684 | 2,221 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,054 | 27,869 |
| リース債権及びリース投資資産 | - | 117 |
| たな卸資産 | 17,983 | - |
| 商品及び製品 | - | 16,961 |
| 仕掛品 | - | 6 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 80 |
| 繰延税金資産 | 785 | 407 |
| その他 | 1,798 | 1,978 |
| 貸倒引当金 | -1,148 | -959 |
| 流動資産合計 | 53,158 | 48,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,446 | 10,485 |
| 減価償却累計額 | -6,415 | -6,718 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,031 | 3,767 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,015 | 3,774 |
| 減価償却累計額 | -2,821 | -2,695 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,193 | 1,079 |
| 工具 | 1,109 | 1,129 |
| 減価償却累計額 | -947 | -954 |
| 工具 | 161 | 175 |
| 土地 | 7,161 | 7,069 |
| リース資産 | - | 89 |
| 減価償却累計額 | - | -6 |
| リース資産(純額) | - | 82 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,548 | 12,174 |
| 無形固定資産 | 200 | 561 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,333 | 5,672 |
| 長期貸付金 | 1,073 | 853 |
| 破産更生債権等 | 2,689 | 1,889 |
| 繰延税金資産 | 476 | 390 |
| その他 | 998 | 853 |
| 貸倒引当金 | -3,245 | -2,668 |
| 投資その他の資産合計 | 9,325 | 6,990 |
| 固定資産合計 | 22,074 | 19,726 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,232 | 68,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 20,188 | 18,240 |
| 短期借入金 | 21,887 | 22,841 |
| リース債務 | - | 16 |
| 未払法人税等 | 377 | 155 |
| 未払消費税等 | 140 | 29 |
| 賞与引当金 | 748 | 719 |
| その他 | 2,714 | 2,430 |
| 流動負債合計 | 46,057 | 44,435 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,587 | 5,241 |
| リース債務 | - | 458 |
| 繰延税金負債 | 565 | 345 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 433 | 433 |
| 退職給付引当金 | 2,007 | 2,089 |
| 役員退職慰労引当金 | 49 | 30 |
| 負ののれん | 1,606 | 1,193 |
| 長期未払金 | 260 | 203 |
| その他 | 460 | 435 |
| 固定負債合計 | 12,969 | 10,431 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 59,026 | 54,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,495 | 6,495 |
| 資本剰余金 | 6,153 | 6,153 |
| 利益剰余金 | 3,052 | 1,142 |
| 自己株式 | -168 | -217 |
| 株主資本合計 | 15,533 | 13,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 996 | 342 |
| 繰延ヘッジ損益 | 51 | 1 |
| 土地再評価差額金 | -377 | -377 |
| 評価・換算差額等合計 | 670 | -33 |
| 少数株主持分 | 1 | 2 |
| 純資産合計 | 16,205 | 13,543 |
| 負債純資産合計 | 75,232 | 68,410 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25 | 32 |
| 前払費用 | 16 | 12 |
| 繰延税金資産 | 9 | 8 |
| 未収収益 | 8 | 7 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,950 | 5,950 |
| その他 | 205 | 275 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 6,213 | 6,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,466 | 2,467 |
| 減価償却累計額 | -1,424 | -1,491 |
| 建物(純額) | 1,042 | 975 |
| 構築物 | 53 | 53 |
| 減価償却累計額 | -20 | -25 |
| 構築物(純額) | 33 | 27 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 151 | 147 |
| 減価償却累計額 | -111 | -116 |
| 工具 | 40 | 30 |
| 土地 | 1,999 | 1,990 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,114 | 3,024 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 6 | 4 |
| ソフトウエア仮勘定 | 78 | 441 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 86 | 447 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,787 | 4,399 |
| 関係会社株式 | 16,547 | 16,547 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 550 | 785 |
| 長期前払費用 | 5 | 3 |
| 繰延税金資産 | 1,846 | 1,832 |
| その他 | 110 | 107 |
| 貸倒引当金 | -72 | -745 |
| 投資その他の資産合計 | 24,777 | 22,932 |
| 固定資産合計 | 27,978 | 26,404 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,192 | 32,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,380 | 7,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,224 | 2,402 |
| 未払金 | 117 | 88 |
| 未払費用 | 14 | 14 |
| 未払法人税等 | 7 | 8 |
| 前受金 | 8 | 8 |
| 預り金 | 0 | 0 |
| 従業員預り金 | 5 | 5 |
| 賞与引当金 | 15 | 12 |
| 流動負債合計 | 7,773 | 9,690 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,080 | 4,978 |
| リース債務 | - | 384 |
| 債務保証損失引当金 | 1,473 | 565 |
| 長期未払金 | 174 | 136 |
| 長期未払費用 | - | 9 |
| 長期預り保証金 | 290 | 288 |
| 固定負債合計 | 9,017 | 6,361 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,791 | 16,052 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,495 | 6,495 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,144 | 6,144 |
| その他資本剰余金 | 8 | 8 |
| 資本剰余金合計 | 6,153 | 6,153 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 858 | 858 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,446 | 1,446 |
| 繰越利益剰余金 | 1,279 | 1,382 |
| 利益剰余金合計 | 3,583 | 3,687 |
| 自己株式 | -17 | -66 |
| 株主資本合計 | 16,215 | 16,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,184 | 368 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,184 | 368 |
| 純資産合計 | 17,400 | 16,638 |
| 負債純資産合計 | 34,192 | 32,690 |