日販グループ HDの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 681,917 | 661,096 |
| 売上原価 | 607,586 | 583,325 |
| 売上総利益 | 74,330 | 77,770 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 25,918 | 27,480 |
| 一般管理費 | 43,660 | 47,702 |
| 販売費・一般管理費計 | 69,579 | 75,182 |
| 全事業営業利益 | 4,751 | 2,588 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 149 | 162 |
| 受取配当金 | 33 | 90 |
| 為替差益 | - | 357 |
| 持分法による投資利益 | 82 | 179 |
| 雑収入 | 360 | 393 |
| 営業外収益計 | 625 | 1,182 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 66 | 71 |
| 雑支出 | 43 | 72 |
| 営業外費用計 | 110 | 144 |
| 当期経常利益 | 5,266 | 3,626 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 53 | 102 |
| 固定資産売却益 | 2 | 2 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 9 |
| 受取補償金 | - | 44 |
| 退職給付制度終了に伴う精算益 | 737 | - |
| 厚生年金基金脱退益 | 25 | - |
| その他 | 7 | 35 |
| 特別利益計 | 826 | 192 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 40 | 113 |
| 減損損失 | 593 | 78 |
| 投資有価証券評価損 | 93 | 159 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 78 |
| その他 | 23 | 43 |
| 特別損失計 | 759 | 473 |
| 税引前当年度純利益 | 5,334 | 3,346 |
| 法人税 | 1,627 | 1,494 |
| 法人税等調整額 | 1,094 | 601 |
| 法人税等合計 | 2,721 | 2,095 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 2,613 | 1,250 |
| 少数株主持分利益 | 334 | 197 |
| 当年度純利益 | 2,278 | 1,052 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 566,731 | 538,309 |
| 商品売上高 | 579,660 | 549,158 |
| その他売上高 | 3,526 | 4,097 |
| 売上割戻 | 16,455 | 14,946 |
| 売上原価 | 516,203 | 489,880 |
| 売上総利益 | 50,528 | 48,428 |
| 販売費及び一般管理費 | 47,639 | 46,504 |
| 全事業営業利益 | 2,888 | 1,924 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 215 | 227 |
| その他 | 313 | 406 |
| 営業外収益計 | 528 | 634 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 1 |
| その他 | 28 | 30 |
| 営業外費用計 | 30 | 32 |
| 当期経常利益 | 3,386 | 2,525 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 53 | 63 |
| 関係会社株式売却益 | 105 | 2 |
| 退職給付制度終了に伴う精算益 | 737 | - |
| その他 | 4 | 6 |
| 特別利益計 | 900 | 72 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 13 | 35 |
| 投資有価証券評価損 | 93 | 51 |
| 投資有価証券売却損 | - | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 594 | 535 |
| 関係会社整理損 | - | 8 |
| その他 | 2 | 29 |
| 特別損失計 | 709 | 660 |
| 税引前当年度純利益 | 3,577 | 1,938 |
| 法人税 | 777 | 594 |
| 法人税等調整額 | 769 | 489 |
| 法人税等合計 | 1,547 | 1,084 |
| 当年度純利益 | 2,029 | 853 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 246 | -175 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 24,159 | 23,967 |
| 貸倒引当金繰入れ | -866 | 358 |
| 人件費 | 17,211 | 18,966 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,667 | 1,590 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 51 | 46 |
| 退職給付費用 | 828 | 628 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 154 | 160 |
| 消耗品費 | 8,103 | 8,840 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 23,443 | 23,174 |
| 貸倒引当金繰入れ | -194 | -151 |
| 人件費 | 8,897 | 8,745 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,084 | 998 |
| 退職給付費用 | 669 | 484 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 31 | 28 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 134 | 133 |
| 消耗品費 | 6,195 | 5,974 |
| 減価償却費 | 2,889 | 2,703 |