有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 126,423 | 124,360 |
売上原価 | 118,971 | 117,221 |
売上総利益 | 7,452 | 7,139 |
販売費及び一般管理費 | 5,772 | 5,731 |
全事業営業利益 | 1,679 | 1,408 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 39 | 46 |
受取配当金 | 79 | 88 |
受取賃貸料 | 13 | 15 |
為替差益 | 139 | 148 |
その他 | 76 | 50 |
営業外収益計 | 348 | 349 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 55 | 46 |
固定資産除却損 | 21 | 51 |
通貨スワップ評価損 | - | 43 |
その他 | 5 | 15 |
営業外費用計 | 81 | 156 |
当期経常利益 | 1,946 | 1,601 |
特別利益 | ||
受取損害賠償金 | 97 | 61 |
特別利益計 | 97 | 61 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 79 |
特別損失計 | - | 79 |
税引前当年度純利益 | 2,044 | 1,583 |
法人税 | 452 | 349 |
法人税等調整額 | -9 | |
法人税等合計 | 443 | 349 |
四半期純利益 | 1,600 | 1,234 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,600 | 1,234 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
卸売部門売上高 | ||
受託品売上高 | 27,107 | 28,123 |
買付品売上高 | 62,148 | 61,300 |
卸売部門売上高合計 | 89,256 | 89,424 |
冷蔵部門売上高 | 465 | 489 |
事業部門売上高 | 253 | 252 |
売上高合計 | 89,975 | 90,165 |
売上原価 | ||
卸売部門売上原価 | ||
受託品売上原価 | 25,616 | 26,576 |
買付品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 2,410 | 2,695 |
当期商品仕入高 | 59,917 | 57,886 |
合計 | 62,328 | 60,581 |
商品期末たな卸高 | 2,695 | 1,749 |
差引買付品売上原価 | 59,632 | 58,832 |
卸売部門売上原価合計 | 85,249 | 85,409 |
冷蔵部門売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 0 | 0 |
冷蔵部門原価 | 468 | 452 |
合計 | 469 | 453 |
製品期末たな卸高 | 0 | 0 |
差引冷蔵部門売上原価 | 468 | 452 |
事業部門売上原価 | ||
事業部門原価 | 116 | 119 |
事業部門売上原価 | 116 | 119 |
売上原価合計 | 85,834 | 85,980 |
売上総利益 | 4,140 | 4,185 |
販売費及び一般管理費 | 3,573 | 3,635 |
全事業営業利益 | 567 | 549 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25 | 25 |
受取配当金 | 258 | 221 |
雑収入 | 43 | 41 |
営業外収益計 | 327 | 288 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 57 | 48 |
固定資産除却損 | 5 | 1 |
固定資産売却損 | - | 37 |
投資損失引当金繰入額 | 132 | 126 |
雑支出 | 2 | 2 |
営業外費用計 | 197 | 216 |
当期経常利益 | 696 | 621 |
特別利益 | ||
受取損害賠償金 | 33 | - |
特別利益計 | 33 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 79 |
特別損失計 | - | 79 |
税引前当年度純利益 | 730 | 542 |
法人税 | 28 | 2 |
法人税等調整額 | 19 | -14 |
法人税等合計 | 48 | -12 |
四半期純利益 | 681 | 554 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 12 | 20 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 2,048 | 2,081 |
役員報酬 | 190 | 183 |
退職給付費用 | 126 | 114 |
賞与引当金繰入額 | 70 | 69 |
福利厚生費 | 506 | 505 |
貸倒引当金繰入額 | -50 | -106 |
販売諸掛 | 1,195 | 1,082 |
出荷奨励金 | 108 | 111 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 6 | 16 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,228 | 1,250 |
役員報酬 | 92 | 97 |
退職給付費用 | 84 | 86 |
賞与引当金繰入額 | 50 | 48 |
福利厚生費 | 311 | 327 |
貸倒引当金繰入額 | -40 | -100 |
販売諸掛 | 793 | 759 |
出荷奨励金 | 108 | 111 |
市場使用料 | 279 | 279 |
完納奨励金 | 121 | 129 |
減価償却費 | 46 | 28 |