有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(表示方法の変更)
貸借対照表および損益計算書の明瞭性を高めることを目的として表示方法を見直した結果、以下のとおり表示方法の変更を行っております。
(貸借対照表関係)
(1)前事業年度において、区分掲記しておりました流動資産の「前払費用」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において流動資産に表示していた「前払費用」67百万円、「その他」481百万円は、「その他」548百万円として組替えています。
(2)前事業年度において、区分掲記しておりました投資その他の資産の「従業員長期貸付金」、「関係会社長期貸付金」、「長期前払費用」、「敷金」、「会員権」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において投資その他の資産に表示していた「従業員長期貸付金」2百万円、「関係会社長期貸付金」370百万円、「長期前払費用」31百万円、「敷金」403百万円、「会員権」347百万円、「その他」223百万円は、「その他」1,379百万円として組替えています。
(3)前事業年度において、区分掲記しておりました流動負債の「未払費用」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「未払費用」3百万円、「その他」22百万円は、「その他」26百万円として組替えています。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「売上原価」の「商品製品及び仕掛品期首たな卸高」、「当期仕入高」、「商品製品及び仕掛品期末たな卸高」はそれぞれ区分掲記しておりましたが、当事業年度より「売上原価」として一括掲記しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において売上原価に表示していた「商品製品及び仕掛品期首たな卸高」2,199百万円、「当期仕入高」71,866百万円、「商品製品及び仕掛品期末たな卸高」1,764百万円は、「売上原価」72,300百万円として組替えています。
貸借対照表および損益計算書の明瞭性を高めることを目的として表示方法を見直した結果、以下のとおり表示方法の変更を行っております。
(貸借対照表関係)
(1)前事業年度において、区分掲記しておりました流動資産の「前払費用」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において流動資産に表示していた「前払費用」67百万円、「その他」481百万円は、「その他」548百万円として組替えています。
(2)前事業年度において、区分掲記しておりました投資その他の資産の「従業員長期貸付金」、「関係会社長期貸付金」、「長期前払費用」、「敷金」、「会員権」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において投資その他の資産に表示していた「従業員長期貸付金」2百万円、「関係会社長期貸付金」370百万円、「長期前払費用」31百万円、「敷金」403百万円、「会員権」347百万円、「その他」223百万円は、「その他」1,379百万円として組替えています。
(3)前事業年度において、区分掲記しておりました流動負債の「未払費用」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「未払費用」3百万円、「その他」22百万円は、「その他」26百万円として組替えています。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「売上原価」の「商品製品及び仕掛品期首たな卸高」、「当期仕入高」、「商品製品及び仕掛品期末たな卸高」はそれぞれ区分掲記しておりましたが、当事業年度より「売上原価」として一括掲記しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において売上原価に表示していた「商品製品及び仕掛品期首たな卸高」2,199百万円、「当期仕入高」71,866百万円、「商品製品及び仕掛品期末たな卸高」1,764百万円は、「売上原価」72,300百万円として組替えています。