有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 21,579,942 | 21,539,858 |
売上原価 | 14,942,429 | 15,024,005 |
売上総利益 | 6,637,513 | 6,515,852 |
販売費及び一般管理費 | 6,709,967 | 6,370,767 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -72,454 | 145,085 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,083 | 553 |
受取配当金 | 23,795 | 20,372 |
為替差益 | 18,132 | 5,122 |
その他 | 60,721 | 28,003 |
営業外収益計 | 103,733 | 54,052 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 85,887 | 87,448 |
手形売却損 | 10,557 | 10,950 |
その他 | 10,806 | 6,407 |
営業外費用計 | 107,251 | 104,805 |
経常利益又は経常損失(△) | -75,973 | 94,331 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 34,686 | 0 |
固定資産処分益 | - | 4,779 |
関係会社株式売却益 | - | 24,576 |
特別利益計 | 34,686 | 29,355 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 279,993 | 11,705 |
減損損失 | 123,393 | 71,300 |
貸倒引当金繰入額 | - | 52,388 |
その他 | 41,019 | 19,898 |
特別損失計 | 444,405 | 155,292 |
税引前当年度純損失(△) | -485,692 | -31,605 |
法人税 | 136,341 | 112,366 |
法人税等調整額 | 370,959 | -91,988 |
法人税等合計 | 507,301 | 20,377 |
四半期純損失(△) | -992,993 | -51,983 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -992,993 | -51,983 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 13,105,915 | 13,240,174 |
売上原価 | 7,908,460 | 7,873,874 |
売上総利益 | 5,197,454 | 5,366,299 |
販売費及び一般管理費 | 5,509,879 | 5,324,701 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -312,425 | 41,598 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 967 | 509 |
受取配当金 | 57,938 | 57,598 |
為替差益 | 17,988 | 5,404 |
その他 | 28,232 | 24,423 |
営業外収益計 | 105,126 | 87,935 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 57,196 | 59,641 |
手形売却損 | 10,557 | 10,950 |
その他 | 9,388 | 11,039 |
営業外費用計 | 77,142 | 81,631 |
経常利益又は経常損失(△) | -284,440 | 47,902 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 34,686 | 0 |
固定資産処分益 | - | 149 |
抱合せ株式消滅差益 | 419,045 | - |
特別利益計 | 453,731 | 149 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 278,745 | 11,705 |
関係会社株式評価損 | 35,988 | 37,855 |
減損損失 | 123,393 | 37,035 |
貸倒引当金繰入額 | - | 52,388 |
その他 | 42,179 | 21,747 |
特別損失計 | 480,306 | 160,731 |
税引前当年度純損失(△) | -311,015 | -112,679 |
法人税 | 38,422 | 35,015 |
法人税等調整額 | 363,855 | -95,264 |
法人税等合計 | 402,278 | -60,248 |
四半期純損失(△) | -713,293 | -52,431 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,422 | 26,574 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 901,354 | 846,681 |
従業員給料及び賞与 | 2,672,845 | 2,642,386 |
賞与引当金繰入額 | 109,106 | 102,500 |
退職給付費用 | 68,756 | 74,428 |
役員賞与引当金繰入額 | 2,100 | 2,800 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 17,220 | -3,778 |
減価償却費 | 130,931 | 140,718 |
貸倒引当金繰入額 | 13,047 | -4,403 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 40,476 | 38,690 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 739,404 | 651,175 |
従業員給料及び賞与 | 1,936,114 | 1,974,464 |
賞与引当金繰入額 | 71,311 | 69,145 |
退職給付費用 | 59,188 | 63,948 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,290 | -10,074 |
減価償却費 | 111,691 | 132,196 |
貸倒引当金繰入額 | 19,460 | -3,890 |