有価証券報告書-第46期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 20,661 | 26,351 |
| 製品売上高 | 1,600 | 978 |
| 加工料収入 | 20,435 | 22,012 |
| 売上高合計 | 42,697 | 49,342 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 18 | 15 |
| 当期商品仕入高 | ※1 20,010 | ※1 25,583 |
| 合計 | 20,028 | 25,598 |
| 商品期末たな卸高 | 15 | 59 |
| 商品売上原価 | 20,013 | 25,538 |
| 製品期首たな卸高 | 168 | 113 |
| 当期製品製造原価 | ※1,※8 16,940 | ※1,※8 17,463 |
| 合計 | 17,109 | 17,576 |
| 製品他勘定振替高 | ※3 108 | ※3 88 |
| 製品期末たな卸高 | 113 | 136 |
| 製品売上原価 | 16,887 | 17,351 |
| 売上原価合計 | ※2 36,901 | ※2 42,890 |
| 売上総利益 | 5,796 | 6,452 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 592 | 695 |
| 給料及び手当 | 546 | 537 |
| 賞与 | 232 | 234 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 58 | 60 |
| 退職給付費用 | 59 | 64 |
| 減価償却費 | 31 | 33 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | △2 |
| 研究開発費 | ※8 1,031 | ※8 1,421 |
| その他 | 826 | 854 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,380 | 3,897 |
| 営業利益 | 2,416 | 2,554 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 11 |
| 受取配当金 | 5 | 7 |
| 為替差益 | - | 385 |
| その他 | 29 | 42 |
| 営業外収益合計 | 45 | 447 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損 | 9 | - |
| 設備休止費用 | ※4 4 | - |
| 材料売却損 | 2 | 1 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 18 | 4 |
| 経常利益 | 2,443 | 2,997 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※5 14 | ※5 41 |
| 投資有価証券売却益 | - | 24 |
| 受取保険金 | 11 | 17 |
| 特別利益合計 | 25 | 82 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※6 137 | ※6 239 |
| 減損損失 | ※7 0 | ※7 83 |
| その他 | - | 34 |
| 特別損失合計 | 137 | 356 |
| 税引前当期純利益 | 2,330 | 2,723 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 965 | 1,002 |
| 法人税等調整額 | △43 | 24 |
| 法人税等合計 | 922 | 1,026 |
| 当期純利益 | 1,408 | 1,697 |