有価証券報告書-第45期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 24,743 | 20,661 |
| 製品売上高 | 1,203 | 1,600 |
| 加工料収入 | 18,194 | 20,435 |
| 売上高合計 | 44,141 | 42,697 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 31 | 18 |
| 当期商品仕入高 | ※1 24,030 | ※1 20,010 |
| 合計 | 24,062 | 20,028 |
| 商品期末たな卸高 | 18 | 15 |
| 商品売上原価 | 24,044 | 20,013 |
| 製品期首たな卸高 | 149 | 168 |
| 当期製品製造原価 | ※1,※8 15,917 | ※1,※8 16,940 |
| 合計 | 16,067 | 17,109 |
| 製品他勘定振替高 | ※3 123 | ※3 108 |
| 製品期末たな卸高 | 168 | 113 |
| 製品売上原価 | 15,774 | 16,887 |
| 売上原価合計 | ※2 39,819 | ※2 36,901 |
| 売上総利益 | 4,321 | 5,796 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 567 | 592 |
| 給料及び手当 | 559 | 546 |
| 賞与 | 234 | 232 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 58 | 58 |
| 退職給付費用 | 49 | 59 |
| 減価償却費 | 38 | 31 |
| 貸倒引当金繰入額 | △11 | 0 |
| 研究開発費 | ※8 121 | ※8 1,031 |
| その他 | 749 | 826 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,367 | 3,380 |
| 営業利益 | 1,954 | 2,416 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 10 |
| 受取配当金 | 5 | 5 |
| 為替差益 | 229 | - |
| 有価物売却益 | 7 | 8 |
| その他 | 40 | 21 |
| 営業外収益合計 | 294 | 45 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損 | - | 9 |
| リース解約損 | 32 | - |
| 設備休止費用 | ※4 103 | ※4 4 |
| 設計計画変更損失 | 21 | - |
| 材料売却損 | - | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 160 | 18 |
| 経常利益 | 2,087 | 2,443 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※5 0 | ※5 14 |
| 受取保険金 | 25 | 11 |
| 特別利益合計 | 25 | 25 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※6 22 | ※6 137 |
| 減損損失 | ※7 9 | ※7 0 |
| 特別損失合計 | 32 | 137 |
| 税引前当期純利益 | 2,081 | 2,330 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 694 | 965 |
| 法人税等調整額 | 134 | △43 |
| 法人税等合計 | 829 | 922 |
| 当期純利益 | 1,251 | 1,408 |