有価証券報告書-第48期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 31,455 | 34,472 |
| 製品売上高 | 1,903 | 1,270 |
| 加工料収入 | 22,938 | 24,545 |
| 売上高合計 | 56,297 | 60,288 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 59 | 2,212 |
| 当期商品仕入高 | ※1 32,677 | ※1 31,949 |
| 合計 | 32,737 | 34,161 |
| 商品期末たな卸高 | 2,212 | 651 |
| 商品売上原価 | 30,524 | 33,510 |
| 製品期首たな卸高 | 136 | 126 |
| 当期製品製造原価 | ※1,※7 19,822 | ※1,※7 19,559 |
| 合計 | 19,958 | 19,685 |
| 製品他勘定振替高 | ※3 96 | ※3 48 |
| 製品期末たな卸高 | 126 | 125 |
| 製品売上原価 | 19,735 | 19,511 |
| 売上原価合計 | ※2 50,259 | ※2 53,022 |
| 売上総利益 | 6,038 | 7,266 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 656 | 684 |
| 給料及び手当 | 518 | 504 |
| 賞与 | 227 | 219 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 60 | 62 |
| 退職給付費用 | 107 | 3 |
| 事業税 | 157 | 280 |
| 減価償却費 | 39 | 49 |
| 貸倒引当金繰入額 | △0 | 5 |
| 研究開発費 | ※7 15 | ※7 971 |
| その他 | 777 | 792 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,559 | 3,574 |
| 営業利益 | 3,479 | 3,691 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 4 |
| 受取配当金 | 7 | 8 |
| 仕入割引 | 4 | 5 |
| 物品売却益 | 5 | 6 |
| 有価物売却益 | 7 | 7 |
| その他 | 20 | 10 |
| 営業外収益合計 | 55 | 41 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 201 | 91 |
| その他 | 23 | 0 |
| 営業外費用合計 | 226 | 92 |
| 経常利益 | 3,308 | 3,640 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※4 29 | ※4 19 |
| 受取保険金 | 14 | 38 |
| 特別利益合計 | 43 | 57 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※5 50 | ※5 59 |
| 減損損失 | ※6 90 | ※6 148 |
| 設備復旧費用 | 19 | 49 |
| 特別損失合計 | 160 | 257 |
| 税引前当期純利益 | 3,191 | 3,441 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 641 | 1,095 |
| 法人税等調整額 | 344 | △101 |
| 法人税等合計 | 986 | 994 |
| 当期純利益 | 2,205 | 2,447 |