有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,648 | 28,604 |
受取手形及び売掛金 | 53,770 | 59,929 |
リース投資資産 | 7,616 | 10,526 |
商品及び製品 | 13,954 | 17,395 |
仕掛品 | 5,187 | 4,008 |
原材料及び貯蔵品 | 507 | 519 |
繰延税金資産 | 1,027 | 868 |
その他 | 6,029 | 6,450 |
貸倒引当金 | -184 | -154 |
流動資産計 | 106,556 | 128,149 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 49,400 | 52,834 |
減価償却累計額 | -33,575 | -34,423 |
建物及び構築物(純額) | 15,824 | 18,411 |
機械装置及び運搬具 | 24,390 | 26,148 |
減価償却累計額 | -16,700 | -17,904 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,689 | 8,244 |
土地 | 29,531 | 29,228 |
リース資産 | 6,444 | 6,412 |
減価償却累計額 | -2,760 | -3,211 |
リース資産(純額) | 3,683 | 3,201 |
建設仮勘定 | 3,185 | 276 |
その他 | 11,900 | 11,875 |
減価償却累計額 | -8,262 | -8,207 |
その他(純額) | 3,638 | 3,668 |
有形固定資産合計 | 63,553 | 63,030 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,927 | 3,004 |
その他 | 5,870 | 4,898 |
無形固定資産合計 | 9,797 | 7,903 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20,578 | 15,828 |
長期貸付金 | 2,994 | 2,164 |
繰延税金資産 | 1,143 | 1,086 |
その他 | 5,955 | 5,612 |
貸倒引当金 | -1,656 | -884 |
投資その他の資産合計 | 29,014 | 23,807 |
固定資産計 | 102,365 | 94,741 |
資産の部合計 | 208,922 | 222,891 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 31,589 | 36,831 |
短期借入金 | 37,285 | 47,004 |
リース債務 | 1,443 | 1,456 |
未払法人税等 | 2,564 | 3,706 |
賞与引当金 | 1,307 | 1,326 |
役員賞与引当金 | 6 | 6 |
災害損失引当金 | 232 | 228 |
その他 | 16,026 | 15,854 |
流動負債計 | 90,455 | 106,414 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,603 | 6,984 |
リース債務 | 2,074 | 1,553 |
繰延税金負債 | 1,892 | 982 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,303 | 2,294 |
役員退職慰労引当金 | 17 | 18 |
特別修繕引当金 | 0 | 2 |
退職給付に係る負債 | 2,317 | 2,141 |
資産除去債務 | 857 | 913 |
その他 | 5,156 | 5,126 |
固定負債計 | 31,221 | 20,019 |
負債の部合計 | 121,677 | 126,433 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,132 | 8,132 |
資本剰余金 | 7,266 | 7,266 |
利益剰余金 | 68,338 | 75,521 |
自己株式 | -4,227 | -4,227 |
株主資本合計 | 79,510 | 86,694 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 353 | 2,643 |
繰延ヘッジ損益 | | -5 |
土地再評価差額金 | 444 | 424 |
為替換算調整勘定 | 2,013 | 1,482 |
退職給付に係る調整累計額 | -136 | -70 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,672 | 4,473 |
非支配株主持分 | 5,061 | 5,289 |
純資産の部合計 | 87,245 | 96,458 |
負債・純資産合計 | 208,922 | 222,891 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,591 | 11,785 |
受取手形 | 1,851 | 1,390 |
売掛金 | 23,307 | 27,644 |
商品 | 3,334 | 4,278 |
仕掛品 | 5,172 | 3,980 |
貯蔵品 | 47 | 49 |
前渡金 | 430 | 227 |
前払費用 | 257 | 293 |
繰延税金資産 | 350 | 388 |
その他 | 2,375 | 2,912 |
貸倒引当金 | -35 | -17 |
流動資産計 | 39,684 | 52,931 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 18,495 | 18,883 |
減価償却累計額 | -12,260 | -12,512 |
建物(純額) | 6,234 | 6,371 |
構築物 | 10,268 | 10,331 |
減価償却累計額 | -8,427 | -8,620 |
構築物(純額) | 1,840 | 1,710 |
機械及び装置 | 10,361 | 10,559 |
減価償却累計額 | -8,024 | -8,267 |
機械及び装置(純額) | 2,336 | 2,292 |
車両運搬具 | 1,104 | 1,152 |
減価償却累計額 | -899 | -924 |
車両運搬具(純額) | 205 | 228 |
工具 | 3,344 | 3,460 |
減価償却累計額 | -1,233 | -1,265 |
工具 | 2,110 | 2,195 |
土地 | 19,280 | 19,157 |
リース資産 | 1,070 | 1,287 |
減価償却累計額 | -638 | -801 |
リース資産(純額) | 432 | 485 |
建設仮勘定 | 24 | - |
有形固定資産合計 | 32,465 | 32,442 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,448 | 1,314 |
借地権 | 404 | 403 |
ソフトウエア | 3,564 | 2,503 |
その他 | 527 | 769 |
無形固定資産合計 | 5,944 | 4,990 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,409 | 7,210 |
関係会社株式 | 22,060 | 22,027 |
出資金 | 103 | 103 |
関係会社出資金 | 9 | 9 |
長期貸付金 | 160 | 124 |
関係会社長期貸付金 | 8,940 | 8,101 |
破産更生債権等 | 235 | 224 |
その他 | 3,286 | 3,361 |
貸倒引当金 | -2,346 | -1,968 |
投資その他の資産合計 | 44,859 | 39,193 |
固定資産計 | 83,269 | 76,627 |
資産の部合計 | 122,953 | 129,558 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 17,544 | 22,493 |
短期借入金 | 19,200 | 23,800 |
リース債務 | 184 | 231 |
未払金 | 2,048 | 2,095 |
未払費用 | 475 | 492 |
未払法人税等 | 1,718 | 2,919 |
前受金 | 3,154 | 3,036 |
預り金 | 119 | 153 |
賞与引当金 | 502 | 515 |
災害損失引当金 | 232 | 228 |
その他 | 483 | 164 |
流動負債計 | 45,663 | 56,131 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10,000 | - |
リース債務 | 342 | 382 |
繰延税金負債 | 1,507 | 591 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,693 | 1,684 |
資産除去債務 | 568 | 612 |
その他 | 4,266 | 4,330 |
固定負債計 | 18,378 | 7,601 |
負債の部合計 | 64,041 | 63,732 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,132 | 8,132 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,266 | 7,266 |
資本剰余金合計 | 7,266 | 7,266 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,033 | 2,033 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 310 | 247 |
固定資産圧縮積立金 | 273 | 279 |
別途積立金 | 22,362 | 22,362 |
繰越利益剰余金 | 22,690 | 27,457 |
利益剰余金合計 | 47,670 | 52,381 |
自己株式 | -4,227 | -4,227 |
株主資本合計 | 58,842 | 63,554 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -540 | 1,682 |
繰延ヘッジ損益 | | - |
土地再評価差額金 | 609 | 589 |
その他の包括利益累計額合計 | 68 | 2,271 |
純資産の部合計 | 58,911 | 65,826 |
負債・純資産合計 | 122,953 | 129,558 |