有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 39,689,149 | 41,812,503 |
売上原価 | 34,928,651 | 36,662,015 |
売上総利益 | 4,760,497 | 5,150,488 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 230,061 | 251,698 |
給料及び賞与 | 1,456,497 | 1,568,427 |
賞与引当金繰入額 | 158,327 | 159,145 |
役員賞与引当金繰入額 | 94,410 | 110,720 |
退職給付費用 | 63,900 | 76,040 |
法定福利及び厚生費 | 264,972 | 307,434 |
荷造運搬費 | 398,939 | 418,359 |
旅費及び交通費 | 222,995 | 265,475 |
不動産賃借料 | 140,746 | 165,089 |
減価償却費 | 141,612 | 129,243 |
その他 | 601,408 | 630,206 |
販売費・一般管理費計 | 3,773,871 | 4,081,840 |
全事業営業利益 | 986,625 | 1,068,647 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 964 | 941 |
受取配当金 | 11,282 | 13,667 |
仕入割引 | 13,581 | 13,573 |
為替差益 | - | 35,415 |
その他 | 15,659 | 8,745 |
営業外収益計 | 41,487 | 72,342 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 277 | 4 |
売上債権売却損 | 24 | - |
為替差損 | 899 | - |
雑損失 | 48 | 741 |
営業外費用計 | 1,250 | 746 |
当期経常利益 | 1,026,863 | 1,140,244 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,293 | - |
減損損失 | 57,133 | 13,753 |
特別損失計 | 58,427 | 13,753 |
税引前当年度純利益 | 968,435 | 1,126,491 |
法人税 | 402,730 | 490,649 |
法人税等調整額 | 26,477 | 41,590 |
法人税等合計 | 429,207 | 532,240 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 539,228 | 594,250 |
当年度純利益 | 539,228 | 594,250 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 28,237,769 | 28,291,741 |
売上原価 | 25,003,773 | 24,904,416 |
売上総利益 | 3,233,996 | 3,387,325 |
販売費及び一般管理費 | 2,480,985 | 2,599,907 |
全事業営業利益 | 753,010 | 787,418 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 217 | 201 |
受取配当金 | 11,058 | 13,311 |
仕入割引 | 8,881 | 8,853 |
不動産賃貸料 | 34,159 | 33,211 |
為替差益 | 20,857 | 33,030 |
その他 | 11,759 | 9,567 |
営業外収益計 | 86,934 | 98,174 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 277 | 4 |
売上債権売却損 | 24 | - |
不動産賃貸原価 | 8,952 | 8,424 |
その他 | 6 | 741 |
営業外費用計 | 9,261 | 9,169 |
当期経常利益 | 830,683 | 876,423 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 59,721 | - |
減損損失 | 57,133 | 13,753 |
固定資産除却損 | 1,194 | - |
特別損失計 | 118,049 | 13,753 |
税引前当年度純利益 | 712,634 | 862,669 |
法人税 | 296,000 | 363,000 |
法人税等調整額 | 25,290 | 32,775 |
法人税等合計 | 321,290 | 395,775 |
当年度純利益 | 391,343 | 466,894 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 49,004 | 30,043 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 899,713 | 918,836 |
賞与引当金繰入額 | 125,746 | 115,550 |
役員賞与引当金繰入額 | 94,410 | 110,720 |
退職給付費用 | 48,382 | 49,298 |
減価償却費 | 116,026 | 107,665 |