有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 41,812,503 | 38,288,250 |
売上原価 | 36,662,015 | 33,208,981 |
売上総利益 | 5,150,488 | 5,079,268 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 251,698 | 259,874 |
給料及び賞与 | 1,568,427 | 1,585,604 |
賞与引当金繰入額 | 159,145 | 153,891 |
役員賞与引当金繰入額 | 110,720 | 105,788 |
退職給付費用 | 76,040 | 85,166 |
法定福利及び厚生費 | 307,434 | 323,819 |
荷造運搬費 | 418,359 | 334,543 |
旅費及び交通費 | 265,475 | 258,104 |
不動産賃借料 | 165,089 | 165,213 |
減価償却費 | 129,243 | 142,214 |
その他 | 630,206 | 748,842 |
販売費・一般管理費計 | 4,081,840 | 4,163,063 |
全事業営業利益 | 1,068,647 | 916,205 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 941 | 1,118 |
受取配当金 | 13,667 | 16,633 |
仕入割引 | 13,573 | 13,155 |
為替差益 | 35,415 | - |
その他 | 8,745 | 9,348 |
営業外収益計 | 72,342 | 40,255 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4 | 398 |
売上債権売却損 | - | 489 |
為替差損 | - | 75,104 |
その他 | 741 | 250 |
営業外費用計 | 746 | 76,243 |
当期経常利益 | 1,140,244 | 880,216 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 1,097 |
減損損失 | 13,753 | - |
解体費用 | - | 15,890 |
事務所移転費用 | - | 6,715 |
特別損失計 | 13,753 | 23,702 |
税引前当年度純利益 | 1,126,491 | 856,513 |
法人税 | 490,649 | 383,582 |
法人税等調整額 | 41,590 | 33,133 |
法人税等合計 | 532,240 | 416,716 |
四半期純利益 | 594,250 | 439,797 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 594,250 | 439,797 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 28,291,741 | 27,402,606 |
売上原価 | 24,904,416 | 24,017,766 |
売上総利益 | 3,387,325 | 3,384,840 |
販売費及び一般管理費 | 2,599,907 | 2,847,314 |
全事業営業利益 | 787,418 | 537,525 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 201 | 725 |
受取配当金 | 13,311 | 16,157 |
仕入割引 | 8,853 | 8,789 |
不動産賃貸料 | 33,211 | 33,855 |
為替差益 | 33,030 | - |
その他 | 9,567 | 7,823 |
営業外収益計 | 98,174 | 67,351 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4 | 398 |
売上債権売却損 | - | 489 |
為替差損 | - | 39,877 |
不動産賃貸原価 | 8,424 | 7,944 |
その他 | 741 | 5 |
営業外費用計 | 9,169 | 48,714 |
当期経常利益 | 876,423 | 556,162 |
特別損失 | ||
解体費用 | - | 15,890 |
減損損失 | 13,753 | - |
固定資産除却損 | - | 529 |
特別損失計 | 13,753 | 16,419 |
税引前当年度純利益 | 862,669 | 539,743 |
法人税 | 363,000 | 242,000 |
法人税等調整額 | 32,775 | 9,858 |
法人税等合計 | 395,775 | 251,858 |
四半期純利益 | 466,894 | 287,884 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 30,043 | 74,169 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 918,836 | 944,425 |
賞与引当金繰入額 | 115,550 | 117,535 |
役員賞与引当金繰入額 | 110,720 | 105,788 |
退職給付費用 | 49,298 | 69,124 |
減価償却費 | 107,665 | 124,921 |