有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 34,338,184 | 32,510,832 |
売上原価 | 29,135,837 | 27,497,196 |
売上総利益 | 5,202,347 | 5,013,635 |
販売費 及び一般管理費 | ||
通信費 | 58,635 | 56,630 |
運賃及び荷造費 | 44,786 | 48,187 |
旅費及び交通費 | 181,912 | 175,051 |
貸倒引当金繰入額 | -1,666 | 314 |
給料手当及び賞与 | 1,912,603 | 1,885,292 |
賞与引当金繰入額 | 421,240 | 392,363 |
役員賞与引当金繰入額 | 24,000 | 22,500 |
退職給付費用 | 122,926 | 115,998 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,677 | 12,584 |
福利厚生費 | 479,533 | 479,916 |
賃借料 | 360,505 | 359,714 |
減価償却費 | 80,401 | 72,803 |
のれん償却額 | 34,427 | 34,427 |
その他 | 461,564 | 457,453 |
販売費・一般管理費計 | 4,193,548 | 4,113,235 |
全事業営業利益 | 1,008,798 | 900,400 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,397 | 2,922 |
受取配当金 | 7,182 | 8,250 |
仕入割引 | 20,484 | 18,574 |
受取家賃 | 4,016 | 3,930 |
その他 | 19,870 | 14,904 |
営業外収益計 | 54,951 | 48,581 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,344 | 12,374 |
売上割引 | 3,468 | 3,218 |
支払保証料 | 12,209 | 10,094 |
為替差損 | 1,933 | 11,691 |
その他 | 2,245 | 2,170 |
営業外費用計 | 33,200 | 39,549 |
当期経常利益 | 1,030,549 | 909,431 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 11,986 |
特別利益計 | - | 11,986 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 587 |
事業所閉鎖損失 | - | 3,288 |
特別損失計 | - | 3,876 |
税引前当年度純利益 | 1,030,549 | 917,541 |
法人税 | 466,017 | 383,560 |
法人税等調整額 | -19,977 | 13,428 |
法人税等合計 | 446,040 | 396,989 |
四半期純利益 | 584,508 | 520,551 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 584,508 | 520,551 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 32,271,557 | 30,579,458 |
売上原価 | 27,540,357 | 26,002,583 |
売上総利益 | 4,731,199 | 4,576,874 |
販売費及び一般管理費 | 3,765,620 | 3,677,062 |
全事業営業利益 | 965,578 | 899,812 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 9,483 | 34,705 |
仕入割引 | 15,595 | 14,633 |
その他 | 15,349 | 12,621 |
営業外収益計 | 40,428 | 61,959 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14,251 | 13,207 |
売上割引 | 2,710 | 2,496 |
その他 | 14,455 | 12,350 |
営業外費用計 | 31,417 | 28,054 |
当期経常利益 | 974,589 | 933,717 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 11,986 |
抱合せ株式消滅差益 | 7,437 | - |
特別利益計 | 7,437 | 11,986 |
特別損失 | ||
関係会社出資金評価損 | - | 16,555 |
特別損失計 | - | 16,555 |
税引前当年度純利益 | 982,026 | 929,148 |
法人税 | 431,439 | 345,202 |
法人税等調整額 | -14,703 | 18,882 |
法人税等合計 | 416,735 | 364,085 |
四半期純利益 | 565,291 | 565,062 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,347 | 6,478 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 1,725,314 | 1,696,694 |
賞与引当金繰入額 | 402,000 | 370,000 |
役員賞与引当金繰入額 | 20,000 | 20,000 |
退職給付費用 | 118,870 | 113,977 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,977 | 12,384 |
福利厚生費 | 444,841 | 446,754 |
支払手数料 | 205,579 | 204,748 |
減価償却費 | 72,528 | 63,952 |
貸倒引当金繰入額 | 2,201 | 242 |