有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 9:26
【資料】
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【項目】
107項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産千円千円
賞与引当金3,1212,731
貸倒引当金3,1363,310
退職給付引当金4,0774,067
未払事業税3,4224,123
未払事業所税227222
未払費用468409
電話加入権評価損143143
投資有価証券評価損1,868931
資産除去債務4,1673,112
その他506844
繰延税金資産合計21,13819,895
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用628-
その他有価証券評価差額金2871,012
繰延税金負債合計9161,012
繰延税金資産(負債)の純額20,22118,882

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産7,754千円8,330千円
固定資産-繰延税金資産12,46610,552

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.00.0
住民税均等割等0.30.3
留保金課税1.12.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.4-
その他0.1△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.9%33.8%

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