スズケン(9987)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,123,997 | 2,132,362 |
| 売上原価 | 1,936,504 | 1,943,050 |
| 売上総利益 | 187,493 | 189,311 |
| 返品調整引当金戻入額 | 543 | 524 |
| 返品調整引当金繰入額 | 524 | 541 |
| 差引売上総利益 | 187,511 | 189,294 |
| 販売費及び一般管理費 | 167,775 | 162,066 |
| 全事業営業利益 | 19,735 | 27,228 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 357 | 289 |
| 受取配当金 | 1,721 | 1,532 |
| 受入情報収入 | 5,729 | 5,756 |
| その他 | 1,941 | 1,864 |
| 営業外収益計 | 9,749 | 9,443 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 58 | 55 |
| 不動産賃貸費用 | 293 | 233 |
| その他 | 113 | 228 |
| 営業外費用計 | 465 | 516 |
| 当期経常利益 | 29,019 | 36,154 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 102 | 1,619 |
| 投資有価証券売却益 | 6,110 | 9,313 |
| その他 | 17 | 252 |
| 特別利益計 | 6,229 | 11,185 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 487 | 290 |
| 減損損失 | 347 | 1,502 |
| 特別退職金 | 4,722 | 3 |
| その他 | 924 | 64 |
| 特別損失計 | 6,482 | 1,860 |
| 税引前当年度純利益 | 28,766 | 45,479 |
| 法人税 | 11,634 | 13,709 |
| 法人税等調整額 | -1,810 | 1,393 |
| 法人税等合計 | 9,824 | 15,102 |
| 四半期純利益 | 18,942 | 30,376 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 121 | 171 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 18,820 | 30,204 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,897,393 | 1,919,773 |
| 売上原価 | 1,797,716 | 1,815,157 |
| 売上総利益 | 99,676 | 104,616 |
| 返品調整引当金戻入額 | 409 | 401 |
| 返品調整引当金繰入額 | 401 | 422 |
| 差引売上総利益 | 99,685 | 104,595 |
| 販売費及び一般管理費 | 89,375 | 87,606 |
| 全事業営業利益 | 10,309 | 16,989 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 3,254 | 2,737 |
| 受入情報収入 | 4,621 | 4,660 |
| その他 | 1,571 | 1,603 |
| 営業外収益計 | 9,447 | 9,001 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31 | 42 |
| その他 | 839 | 1,434 |
| 営業外費用計 | 870 | 1,477 |
| 当期経常利益 | 18,886 | 24,513 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 19 | 225 |
| 投資有価証券売却益 | 5,847 | 9,313 |
| その他 | - | 1,128 |
| 特別利益計 | 5,866 | 10,667 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 325 | 96 |
| 特別退職金 | 2,875 | - |
| その他 | 616 | 192 |
| 特別損失計 | 3,817 | 289 |
| 税引前当年度純利益 | 20,935 | 34,890 |
| 法人税 | 7,939 | 9,979 |
| 法人税等調整額 | -1,641 | 257 |
| 法人税等合計 | 6,297 | 10,236 |
| 四半期純利益 | 14,638 | 24,654 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,840 | -2,432 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | -369 | -13 |
| 給料及び手当 | 64,398 | 61,687 |
| 賞与 | 6,880 | 6,688 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,989 | 7,083 |
| 退職給付費用 | 2,287 | 1,894 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 53 | 83 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 6,671 | 5,872 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 6,194 | 6,196 |
| 給料及び手当 | 22,904 | 21,487 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,714 | 3,903 |
| 退職給付費用 | 1,225 | 1,043 |
| 発送運賃 | 16,099 | 16,084 |
| 業務委託費 | 15,068 | 14,938 |
| 貸倒引当金繰入額 | -215 | -32 |