有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,566 | 5,753 |
受取手形及び売掛金 | 11,166 | 10,209 |
電子記録債権 | 743 | 1,520 |
賃貸料等未収入金 | 640 | 670 |
商品及び製品 | 1,076 | 1,337 |
仕掛品 | 25 | 68 |
貯蔵品 | 4 | 3 |
繰延税金資産 | 191 | 217 |
その他 | 549 | 683 |
貸倒引当金 | -400 | -238 |
流動資産計 | 18,563 | 20,224 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸与資産 | 14,651 | 14,527 |
減価償却累計額 | -7,597 | -8,352 |
貸与資産(純額) | 7,054 | 6,174 |
建物及び構築物 | 1,363 | 1,539 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -629 | -818 |
建物及び構築物(純額) | 733 | 720 |
機械装置及び運搬具 | 1,232 | 1,571 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,012 | -1,336 |
機械装置及び運搬具(純額) | 220 | 234 |
工具 | 184 | 185 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -146 | -153 |
工具 | 38 | 31 |
土地 | 1,277 | 1,363 |
有形固定資産合計 | 9,323 | 8,524 |
無形固定資産 | ||
のれん | 28 | 107 |
その他 | 81 | 59 |
無形固定資産合計 | 110 | 167 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,447 | 1,738 |
長期貸付金 | 4 | 2 |
繰延税金資産 | 179 | 21 |
その他 | 537 | 287 |
貸倒引当金 | -60 | -24 |
投資その他の資産合計 | 2,108 | 2,026 |
固定資産計 | 11,542 | 10,718 |
繰延資産 | ||
開発費 | 13 | 5 |
繰延資産計 | 13 | 5 |
資産の部合計 | 30,119 | 30,947 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,764 | 8,984 |
短期借入金 | 1,368 | 1,236 |
1年内返済予定の長期借入金 | 769 | 631 |
リース債務 | 2,043 | 1,564 |
未払法人税等 | 317 | 220 |
繰延税金負債 | - | 4 |
賞与引当金 | 257 | 339 |
役員賞与引当金 | 30 | 60 |
割賦利益繰延 | 667 | 491 |
仮受消費税等 | 212 | 168 |
その他 | 505 | 878 |
流動負債計 | 14,936 | 14,578 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 745 | 597 |
繰延税金負債 | 84 | 173 |
役員退職慰労引当金 | 124 | 115 |
その他の引当金 | 373 | 382 |
退職給付に係る負債 | 342 | 346 |
その他 | 19 | 14 |
固定負債計 | 1,691 | 1,629 |
負債の部合計 | 16,627 | 16,208 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,181 | 1,181 |
資本剰余金 | 1,015 | 1,015 |
利益剰余金 | 10,968 | 12,051 |
自己株式 | -231 | -231 |
株主資本合計 | 12,934 | 14,017 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 379 | 608 |
繰延ヘッジ損益 | -3 | |
為替換算調整勘定 | 180 | 115 |
その他の包括利益累計額合計 | 556 | 722 |
純資産の部合計 | 13,491 | 14,739 |
負債・純資産合計 | 30,119 | 30,947 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,392 | 3,495 |
受取手形 | 2,863 | 2,463 |
電子記録債権 | 694 | 1,368 |
売掛金 | 6,750 | 6,647 |
賃貸料等未収入金 | 5 | 5 |
商品 | 788 | 964 |
貯蔵品 | 1 | 1 |
前渡金 | 311 | 41 |
前払費用 | 11 | 13 |
繰延税金資産 | 137 | 139 |
短期貸付金 | 4,564 | 4,211 |
その他 | 22 | 26 |
貸倒引当金 | -505 | -346 |
流動資産計 | 19,038 | 19,034 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸与資産 | 110 | 58 |
建物 | 483 | 467 |
構築物 | 15 | 14 |
車両及び運搬具(純額) | 12 | 6 |
工具器具・備品(純額) | 16 | 13 |
土地 | 915 | 915 |
有形固定資産合計 | 1,552 | 1,475 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 45 | 27 |
電話加入権 | 8 | 4 |
無形固定資産合計 | 53 | 31 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,063 | 1,340 |
関係会社株式 | 710 | 1,116 |
出資金 | 150 | 150 |
関係会社出資金 | 287 | 99 |
長期貸付金 | 4 | 2 |
破産更生債権等 | 40 | 8 |
敷金及び保証金 | 33 | 33 |
その他 | 34 | 28 |
貸倒引当金 | -30 | -7 |
投資その他の資産合計 | 2,293 | 2,772 |
固定資産計 | 3,900 | 4,279 |
資産の部合計 | 22,938 | 23,313 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 4,281 | 4,243 |
買掛金 | 3,312 | 3,575 |
短期借入金 | 1,050 | 1,050 |
1年内返済予定の長期借入金 | 590 | 593 |
リース債務 | 9 | 5 |
未払金 | 29 | 38 |
未払費用 | 56 | 69 |
未払法人税等 | 259 | 44 |
未払消費税等 | 75 | 23 |
前受金 | 127 | 8 |
預り金 | 66 | 146 |
賞与引当金 | 160 | 198 |
役員賞与引当金 | 30 | 60 |
割賦利益繰延 | 599 | 431 |
仮受消費税等 | 212 | 168 |
その他 | 7 | 4 |
流動負債計 | 10,867 | 10,660 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 745 | 551 |
リース債務 | 11 | 6 |
長期未払金 | 1 | 1 |
繰延税金負債 | 15 | 144 |
退職給付引当金 | 328 | 324 |
役員退職慰労引当金 | 104 | 90 |
固定負債計 | 1,207 | 1,120 |
負債の部合計 | 12,075 | 11,780 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,181 | 1,181 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,015 | 1,015 |
資本剰余金合計 | 1,015 | 1,015 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 131 | 131 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 31 | 30 |
別途積立金 | 4,821 | 4,821 |
繰越利益剰余金 | 3,536 | 3,979 |
利益剰余金合計 | 8,520 | 8,963 |
自己株式 | -231 | -231 |
株主資本合計 | 10,486 | 10,929 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 381 | 603 |
繰延ヘッジ損益 | -3 | |
その他の包括利益累計額合計 | 377 | 603 |
純資産の部合計 | 10,863 | 11,532 |
負債・純資産合計 | 22,938 | 23,313 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 7 | 1 |