有価証券報告書-第143期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 32,981,746 | 35,183,713 |
売上原価 | 28,138,015 | 30,120,953 |
売上総利益 | 4,843,730 | 5,062,759 |
販売費及び一般管理費 | 3,519,025 | 3,653,745 |
全事業営業利益 | 1,324,705 | 1,409,014 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,370 | 2,408 |
受取配当金 | 3,855 | 3,855 |
仕入割引 | 103,265 | 106,685 |
為替差益 | 32,908 | 24,067 |
その他 | 20,541 | 27,191 |
営業外収益計 | 163,941 | 164,209 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,256 | 2,856 |
売上割引 | 73,017 | 84,404 |
その他 | 2,352 | 3,537 |
営業外費用計 | 79,626 | 90,798 |
当期経常利益 | 1,409,020 | 1,482,425 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 2,972 | 48,144 |
固定資産売却益 | 739 | 466 |
負ののれん発生益 | - | 430,931 |
特別利益計 | 3,711 | 479,541 |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | - | 1,982 |
固定資産除売却損 | 4,119 | 1,593 |
その他 | - | 109,930 |
特別損失計 | 4,119 | 113,506 |
税引前当年度純利益 | 1,408,613 | 1,848,460 |
法人税 | 541,521 | 562,220 |
法人税等調整額 | 5,539 | -11,446 |
法人税等合計 | 547,060 | 550,774 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 861,552 | 1,297,685 |
当年度純利益 | 861,552 | 1,297,685 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 29,102,044 | 30,712,331 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 2,466,005 | 2,684,073 |
当期商品仕入高 | 25,131,546 | 26,646,146 |
合計 | 27,597,552 | 29,330,219 |
商品期末たな卸高 | 2,684,073 | 2,915,900 |
商品売上原価 | 24,913,478 | 26,414,319 |
売上総利益 | 4,188,565 | 4,298,011 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 463,968 | 455,844 |
広告宣伝費 | 28,391 | 32,969 |
旅費及び交通費 | 218,626 | 146,319 |
通信費 | 46,648 | 47,985 |
交際費 | 14,960 | 17,327 |
賃借料 | 253,146 | 273,003 |
貸倒引当金繰入額 | 7,023 | - |
賞与引当金繰入額 | 142,000 | 149,000 |
役員報酬 | 134,850 | 133,680 |
給料及び手当 | 1,071,423 | 1,119,449 |
賞与 | 136,138 | 157,499 |
退職給付費用 | 80,994 | 84,633 |
法定福利費 | 189,665 | 188,058 |
福利厚生費 | 76,695 | 62,863 |
水道光熱費 | 20,255 | 22,931 |
消耗品費 | 36,132 | 37,271 |
租税公課 | 43,832 | 42,938 |
減価償却費 | 83,415 | 83,859 |
その他 | 116,639 | 192,795 |
販売費・一般管理費計 | 3,164,807 | 3,248,431 |
全事業営業利益 | 1,023,757 | 1,049,580 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,259 | 3,887 |
受取配当金 | 71,855 | 83,855 |
仕入割引 | 103,265 | 106,685 |
その他 | 24,786 | 22,787 |
営業外収益計 | 203,166 | 217,216 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,467 | 1,861 |
売上割引 | 73,017 | 84,404 |
その他 | 1,570 | 4,643 |
営業外費用計 | 77,055 | 90,909 |
当期経常利益 | 1,149,868 | 1,175,887 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 2,972 | 48,144 |
固定資産売却益 | 467 | 274 |
特別利益計 | 3,439 | 48,419 |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | - | 1,982 |
固定資産除却損 | 243 | 1,583 |
固定資産売却損 | 3,844 | - |
その他 | - | 109,930 |
特別損失計 | 4,087 | 113,496 |
税引前当年度純利益 | 1,149,221 | 1,110,810 |
法人税 | 428,156 | 432,784 |
法人税等調整額 | 7,476 | -9,314 |
法人税等合計 | 435,632 | 423,469 |
当年度純利益 | 713,588 | 687,340 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,607 | -5,249 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,201,465 | 1,269,763 |
荷造運搬費 | 506,135 | 502,282 |
賞与 | 161,868 | 188,491 |
減価償却費 | 88,506 | 89,551 |
退職給付費用 | 84,574 | 88,118 |
貸倒引当金繰入額 | 6,976 | - |
賞与引当金繰入額 | 155,300 | 163,520 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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