SPK(7466)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 38,334,252 | 39,273,545 |
| 売上原価 | 32,607,441 | 33,281,205 |
| 売上総利益 | 5,726,811 | 5,992,340 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,134,378 | 4,315,778 |
| 全事業営業利益 | 1,592,433 | 1,676,562 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 966 | 465 |
| 受取配当金 | 4,787 | 17,895 |
| 仕入割引 | 107,733 | 111,609 |
| 為替差益 | 12,676 | - |
| その他 | 41,954 | 32,088 |
| 営業外収益計 | 168,118 | 162,058 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,638 | 4,444 |
| 売上割引 | 85,699 | 115,672 |
| 為替差損 | - | 14,872 |
| その他 | 4,212 | 2,109 |
| 営業外費用計 | 92,550 | 137,099 |
| 当期経常利益 | 1,668,001 | 1,701,522 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,241 | 72,551 |
| 固定資産売却益 | - | 719 |
| 特別利益計 | 1,241 | 73,270 |
| 特別損失 | ||
| 事務所移転費用 | 4,657 | 3,666 |
| 固定資産除売却損 | 10,962 | 98,610 |
| 特別損失計 | 15,619 | 102,277 |
| 税引前当年度純利益 | 1,653,622 | 1,672,515 |
| 法人税 | 565,560 | 516,389 |
| 法人税等調整額 | 49,107 | 34,265 |
| 法人税等合計 | 614,667 | 550,655 |
| 四半期純利益 | 1,038,955 | 1,121,860 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,038,955 | 1,121,860 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,275,849 | 33,956,373 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,915,900 | 3,235,025 |
| 当期商品仕入高 | 28,023,015 | 29,039,633 |
| 合計 | 30,938,915 | 32,274,659 |
| 商品期末たな卸高 | 3,235,025 | 3,103,149 |
| 商品売上原価 | 27,703,890 | 29,171,509 |
| 売上総利益 | 4,571,959 | 4,784,863 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 503,018 | 514,147 |
| 広告宣伝費 | 36,845 | 42,006 |
| 旅費及び交通費 | 161,484 | 166,017 |
| 通信費 | 53,522 | 54,133 |
| 交際費 | 22,237 | 21,803 |
| 賃借料 | 309,279 | 320,884 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35,292 | 7,930 |
| 賞与引当金繰入額 | 168,000 | 136,000 |
| 役員報酬 | 135,840 | 138,900 |
| 給料及び手当 | 1,174,394 | 1,223,576 |
| 賞与 | 160,434 | 156,949 |
| 退職給付費用 | 52,479 | 90,331 |
| 法定福利費 | 203,815 | 235,140 |
| 福利厚生費 | 80,971 | 70,480 |
| 水道光熱費 | 23,919 | 21,941 |
| 消耗品費 | 36,237 | 54,902 |
| 租税公課 | 41,588 | 46,436 |
| 減価償却費 | 77,799 | 73,882 |
| その他 | 202,686 | 234,467 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,479,848 | 3,609,931 |
| 全事業営業利益 | 1,092,110 | 1,174,931 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,823 | 2,448 |
| 受取配当金 | 571,130 | 117,814 |
| 仕入割引 | 107,733 | 111,609 |
| その他 | 32,269 | 15,756 |
| 営業外収益計 | 713,956 | 247,628 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,061 | 1,813 |
| 売上割引 | 85,699 | 115,672 |
| その他 | 3,399 | 2,656 |
| 営業外費用計 | 90,159 | 120,142 |
| 当期経常利益 | 1,715,907 | 1,302,418 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 72,551 |
| 固定資産売却益 | - | 314 |
| 特別利益計 | - | 72,865 |
| 特別損失 | ||
| 事務所移転費用 | 4,657 | 3,666 |
| 固定資産除却損 | 10,954 | 96,295 |
| 固定資産売却損 | 7 | - |
| 特別損失計 | 15,619 | 99,962 |
| 税引前当年度純利益 | 1,700,287 | 1,275,321 |
| 法人税 | 416,920 | 351,484 |
| 法人税等調整額 | 29,127 | 39,290 |
| 法人税等合計 | 446,048 | 390,774 |
| 四半期純利益 | 1,254,239 | 884,546 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 19,676 | -2,608 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,381,094 | 1,447,032 |
| 荷造運搬費 | 634,639 | 641,484 |
| 賞与 | 207,657 | 203,781 |
| 減価償却費 | 84,997 | 82,619 |
| 退職給付費用 | 59,719 | 100,780 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35,044 | 11,174 |
| 賞与引当金繰入額 | 183,300 | 154,075 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|