有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:27
【資料】
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【項目】
147項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与33百万円35百万円
未払事業税824
長期未払金3022
減価償却費限度超過額0-
減損損失5150
その他6569
繰延税金資産小計190202
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△75△78
評価性引当額小計△75△78
繰延税金資産合計114123
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△118△87
その他△62△53
繰延税金負債合計△180△141
繰延税金資産の純額--
繰延税金負債の純額△65△17

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.5%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.71.2
住民税均等割0.30.4
評価性引当額0.80.4
所得拡大促進税制の適用による税額控除△0.8-
その他0.1△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.632.3