有価証券報告書-第105期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 38,432,094 | 38,755,226 |
売上原価 | 32,729,922 | 32,955,181 |
売上総利益 | 5,702,172 | 5,800,045 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 1,606,106 | 1,662,552 |
貸倒引当金繰入額 | 3,454 | 849 |
役員報酬 | 237,530 | 277,256 |
給料及び手当 | 1,409,286 | 1,398,621 |
賞与引当金繰入額 | 29,993 | 32,548 |
役員賞与引当金繰入額 | 1,250 | - |
福利厚生費 | 275,618 | 279,159 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 21,617 | 4,094 |
退職給付費用 | 77,357 | 46,891 |
減価償却費 | 177,802 | 171,818 |
のれん償却額 | 22,055 | - |
賃借料 | 119,993 | 111,675 |
その他 | 1,280,964 | 1,227,977 |
販売費・一般管理費計 | 5,263,031 | 5,213,444 |
全事業営業利益 | 439,140 | 586,600 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,375 | 3,405 |
受取配当金 | 46,237 | 48,911 |
持分法による投資利益 | 1,626 | 9,552 |
為替差益 | 43,002 | - |
その他 | 17,452 | 26,225 |
営業外収益計 | 111,695 | 88,095 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,906 | 25,558 |
為替差損 | - | 47,855 |
その他 | 10,142 | 9,975 |
営業外費用計 | 36,049 | 83,389 |
当期経常利益 | 514,786 | 591,307 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 240,762 | 2,126 |
投資有価証券売却益 | 13 | 0 |
保険返戻金 | 14,429 | - |
厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | 58,879 | - |
特別利益計 | 314,085 | 2,127 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16,287 | 70 |
投資有価証券売却損 | 0 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 150 |
リース解約損 | 9,553 | - |
子会社移転費用 | 8,364 | - |
特別損失計 | 34,204 | 220 |
税引前当年度純利益 | 794,666 | 593,213 |
法人税 | 245,339 | 210,368 |
法人税等調整額 | 42,715 | 12,910 |
法人税等合計 | 288,055 | 223,279 |
四半期純利益 | 506,611 | 369,934 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 506,611 | 369,934 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,433,239 | 10,132,524 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 700,856 | 676,460 |
当期商品仕入高 | 8,244,874 | 8,043,632 |
合計 | 8,945,730 | 8,720,093 |
他勘定振替高 | 10,297 | 11,199 |
商品期末たな卸高 | 676,460 | 811,431 |
不動産賃貸原価 | 110,932 | 112,565 |
売上原価合計 | 8,369,904 | 8,010,027 |
売上総利益 | 2,063,335 | 2,122,497 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 185,606 | 185,144 |
貸倒引当金繰入額 | 2,928 | 57 |
役員報酬 | 149,694 | 192,288 |
給料 | 404,886 | 403,350 |
賞与 | 176,780 | 172,377 |
福利厚生費 | 125,541 | 124,582 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 13,650 | 3,300 |
退職給付費用 | 44,293 | 26,031 |
交際費 | 43,743 | 45,280 |
旅費及び交通費 | 103,717 | 107,123 |
減価償却費 | 51,540 | 61,192 |
賃借料 | 25,214 | 23,423 |
その他 | 412,927 | 410,981 |
販売費・一般管理費計 | 1,740,525 | 1,755,131 |
全事業営業利益 | 322,809 | 367,366 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 35,962 | 28,031 |
有価証券利息 | 52 | 42 |
受取配当金 | 64,342 | 59,522 |
為替差益 | 52,905 | - |
その他 | 4,912 | 13,684 |
営業外収益計 | 158,175 | 101,280 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,396 | 23,604 |
為替差損 | - | 46,375 |
その他 | 8,341 | 8,555 |
営業外費用計 | 32,738 | 78,535 |
当期経常利益 | 448,246 | 390,111 |
特別利益 | ||
保険返戻金 | 11 | - |
固定資産売却益 | 13,723 | - |
投資有価証券売却益 | 10 | - |
厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | 44,040 | - |
特別利益計 | 57,787 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16,185 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 150 |
特別損失計 | 16,185 | 150 |
税引前当年度純利益 | 489,848 | 389,961 |
法人税 | 158,065 | 142,520 |
法人税等調整額 | 18,920 | 6,073 |
法人税等合計 | 176,986 | 148,594 |
四半期純利益 | 312,861 | 241,367 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,021 | 540 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 38,196 | 39,180 |