有価証券報告書-第106期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 38,755,226 | 40,235,976 |
売上原価 | 32,955,181 | 34,230,003 |
売上総利益 | 5,800,045 | 6,005,973 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 1,662,552 | 1,785,376 |
貸倒引当金繰入額 | 849 | 1,199 |
役員報酬 | 277,256 | 264,299 |
給料及び手当 | 1,398,621 | 1,382,165 |
賞与引当金繰入額 | 32,548 | 33,404 |
福利厚生費 | 279,159 | 285,739 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 4,094 | - |
退職給付費用 | 46,891 | 50,538 |
減価償却費 | 171,818 | 156,185 |
賃借料 | 111,675 | 112,116 |
その他 | 1,227,977 | 1,266,262 |
販売費・一般管理費計 | 5,213,444 | 5,337,288 |
全事業営業利益 | 586,600 | 668,685 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,405 | 3,616 |
受取配当金 | 48,911 | 56,142 |
持分法による投資利益 | 9,552 | 3,682 |
その他 | 26,225 | 16,677 |
営業外収益計 | 88,095 | 80,119 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,558 | 21,428 |
売上割引 | 3,493 | 9,842 |
貸倒引当金繰入額 | 19 | 17,685 |
為替差損 | 47,855 | 3,307 |
その他 | 6,462 | 18,389 |
営業外費用計 | 83,389 | 70,652 |
当期経常利益 | 591,307 | 678,151 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,126 | 130 |
投資有価証券売却益 | 0 | 1,080 |
受取保険金 | - | 4,232 |
特別利益計 | 2,127 | 5,443 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 70 | 365 |
投資有価証券売却損 | - | 8,894 |
ゴルフ会員権評価損 | 150 | - |
その他 | - | 0 |
特別損失計 | 220 | 9,260 |
税引前当年度純利益 | 593,213 | 674,334 |
法人税 | 210,368 | 207,315 |
法人税等調整額 | 12,910 | -11,439 |
法人税等合計 | 223,279 | 195,876 |
四半期純利益 | 369,934 | 478,458 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -833 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 369,934 | 479,292 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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売上高 | 10,132,524 | 10,733,199 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 676,460 | 811,431 |
当期商品仕入高 | 8,043,632 | 8,573,315 |
合計 | 8,720,093 | 9,384,747 |
他勘定振替高 | 11,199 | 13,603 |
商品期末たな卸高 | 811,431 | 862,203 |
不動産賃貸原価 | 112,565 | 124,327 |
売上原価合計 | 8,010,027 | 8,633,268 |
売上総利益 | 2,122,497 | 2,099,930 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 185,144 | 193,233 |
貸倒引当金繰入額 | 57 | 91 |
役員報酬 | 192,288 | 182,670 |
給料 | 403,350 | 402,631 |
賞与 | 172,377 | 168,090 |
福利厚生費 | 124,582 | 126,173 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,300 | - |
退職給付費用 | 26,031 | 29,136 |
交際費 | 45,280 | 48,643 |
旅費及び交通費 | 107,123 | 102,795 |
減価償却費 | 61,192 | 56,029 |
賃借料 | 23,423 | 23,679 |
その他 | 410,981 | 394,087 |
販売費・一般管理費計 | 1,755,131 | 1,727,261 |
全事業営業利益 | 367,366 | 372,669 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 28,031 | 22,079 |
有価証券利息 | 42 | 23 |
受取配当金 | 59,522 | 67,089 |
その他 | 13,684 | 13,559 |
営業外収益計 | 101,280 | 102,752 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 23,604 | 19,979 |
貸倒引当金繰入額 | - | 17,685 |
売上割引 | 3,438 | 9,771 |
為替差損 | 46,375 | - |
その他 | 5,117 | 6,918 |
営業外費用計 | 78,535 | 54,355 |
当期経常利益 | 390,111 | 421,066 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 1,068 |
特別利益計 | - | 1,068 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 111 |
投資有価証券売却損 | - | 8,894 |
ゴルフ会員権評価損 | 150 | - |
その他 | - | 0 |
特別損失計 | 150 | 9,006 |
税引前当年度純利益 | 389,961 | 413,129 |
法人税 | 142,520 | 137,592 |
法人税等調整額 | 6,073 | -1,276 |
法人税等合計 | 148,594 | 136,315 |
四半期純利益 | 241,367 | 276,813 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 540 | - |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 39,180 | 36,216 |