有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 14:46
【資料】
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【項目】
106項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金繰入否認額351,641千円
賞与引当金繰入否認額143,531千円
長期未払金否認額70,943千円
連結上の評価差額69,458千円
未払事業税等否認額56,150千円
減損損失否認額51,063千円
連結会社間内部利益消去31,213千円
たな卸資産評価損否認額23,588千円
その他107,982千円
繰延税金資産 小計905,572千円
評価性引当額△67,046千円
繰延税金資産 合計838,525千円
繰延税金負債
連結上の評価差額△681,417千円
圧縮積立金△59,698千円
その他有価証券評価差額金△39,361千円
その他△548千円
繰延税金負債 合計△781,025千円
繰延税金資産(負債)の純額57,500千円
繰延税金資産
退職給付に係る負債370,834千円
子会社株式譲受益297,049千円
賞与引当金繰入否認額146,229千円
連結上の評価差額102,788千円
長期未払金否認額85,685千円
未払事業税等否認額80,238千円
減損損失否認額58,943千円
繰越欠損金48,831千円
たな卸資産評価損否認額31,865千円
その他181,166千円
繰延税金資産 小計1,403,632千円
評価性引当額△559,213千円
繰延税金資産 合計844,418千円
繰延税金負債
連結上の評価差額△681,363千円
圧縮積立金△59,334千円
その他有価証券評価差額金△54,799千円
その他△287千円
繰延税金負債 合計△795,783千円
繰延税金資産(負債)の純額48,634千円
(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産282,395千円
固定資産-繰延税金資産245,882千円
固定負債-繰延税金負債△470,777千円
流動資産-繰延税金資産295,171千円
固定資産-繰延税金資産276,295千円
固定負債-繰延税金負債△522,832千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率38.06%
(調整)
住民税均等割等1.24%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.43%
のれん償却額0.36%
受取配当金益金不算入額等永久に損金に算入されない項目△0.11%
評価性引当額の増減△0.13%
その他0.06%
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.91%
法定実効税率37.95%
(調整)
評価性引当額の増減8.32%
住民税均等割等1.04%
のれん償却額0.70%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.51%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.41%
負のれん発生益△8.30%
その他△0.23%
税効果会計適用後の法人税等の負担率40.40%

前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
────────────3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.71%から36.03%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は21,925千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

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