ムサシ(7521)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,795 | 17,553 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,528 | 10,351 |
| 商品及び製品 | 1,653 | 1,624 |
| 仕掛品 | 62 | 81 |
| 原材料及び貯蔵品 | 664 | 959 |
| 繰延税金資産 | 239 | 237 |
| その他 | 383 | 442 |
| 貸倒引当金 | -24 | -20 |
| 流動資産計 | 31,302 | 31,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,192 | 1,125 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 72 | 66 |
| 土地 | 1,800 | 1,800 |
| 建設仮勘定 | 33 | 33 |
| その他(純額) | 304 | 313 |
| 有形固定資産合計 | 3,404 | 3,339 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 178 | 145 |
| その他 | 20 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 198 | 165 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,962 | 1,659 |
| 関係会社株式 | 419 | 418 |
| 繰延税金資産 | 52 | 54 |
| 退職給付に係る資産 | 1,299 | 902 |
| 差入保証金 | 2,545 | 2,546 |
| その他 | 377 | 366 |
| 貸倒引当金 | -56 | -64 |
| 投資その他の資産合計 | 6,600 | 5,884 |
| 固定資産計 | 10,203 | 9,389 |
| 資産の部合計 | 41,506 | 40,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,265 | 7,868 |
| 短期借入金 | 3,521 | 3,521 |
| 未払法人税等 | 299 | 254 |
| 賞与引当金 | 369 | 368 |
| その他 | 860 | 509 |
| 流動負債計 | 13,316 | 12,522 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 527 | 277 |
| 退職給付に係る負債 | 187 | 189 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,025 | 1,094 |
| その他 | 533 | 571 |
| 固定負債計 | 2,274 | 2,132 |
| 負債の部合計 | 15,590 | 14,655 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,208 | 1,208 |
| 資本剰余金 | 2,005 | 2,005 |
| 利益剰余金 | 22,638 | 23,168 |
| 自己株式 | -576 | -576 |
| 株主資本合計 | 25,275 | 25,805 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 494 | 295 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 145 | -136 |
| その他の包括利益累計額合計 | 640 | 158 |
| 純資産の部合計 | 25,915 | 25,963 |
| 負債・純資産合計 | 41,506 | 40,619 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,061 | 13,508 |
| 受取手形 | 4,136 | 3,976 |
| 売掛金 | 6,168 | 6,186 |
| 商品及び製品 | 1,674 | 1,678 |
| 前渡金 | 0 | 4 |
| 前払費用 | 25 | 31 |
| 繰延税金資産 | 133 | 119 |
| 関係会社短期貸付金 | 530 | 520 |
| その他 | 251 | 342 |
| 貸倒引当金 | -26 | -22 |
| 流動資産計 | 26,954 | 26,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 353 | 335 |
| 建物附属設備 | 120 | 104 |
| 構築物 | 0 | 1 |
| 工具器具・備品(純額) | 80 | 67 |
| 土地 | 1,444 | 1,444 |
| 有形固定資産合計 | 1,999 | 1,953 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 16 | 16 |
| ソフトウエア | 123 | 103 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 140 | 119 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,910 | 1,615 |
| 関係会社株式 | 574 | 574 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 破産更生債権等 | 0 | 4 |
| 差入保証金 | 2,545 | 2,546 |
| 敷金 | 346 | 345 |
| 前払年金費用 | 767 | 780 |
| その他 | 93 | 93 |
| 貸倒引当金 | -40 | -40 |
| 投資その他の資産合計 | 6,204 | 5,927 |
| 固定資産計 | 8,344 | 8,000 |
| 資産の部合計 | 35,298 | 34,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,744 | 3,522 |
| 買掛金 | 4,674 | 4,252 |
| 短期借入金 | 3,471 | 3,471 |
| 未払金 | 156 | 171 |
| 未払法人税等 | 206 | 138 |
| 賞与引当金 | 210 | 197 |
| その他 | 290 | 68 |
| 流動負債計 | 12,755 | 11,822 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 341 | 227 |
| 役員退職慰労引当金 | 880 | 927 |
| その他 | 372 | 408 |
| 固定負債計 | 1,594 | 1,563 |
| 負債の部合計 | 14,350 | 13,386 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,208 | 1,208 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,005 | 2,005 |
| 資本剰余金合計 | 2,005 | 2,005 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 197 | 197 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,000 | 15,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,634 | 2,839 |
| 利益剰余金合計 | 17,831 | 18,036 |
| 自己株式 | -576 | -576 |
| 株主資本合計 | 20,468 | 20,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 479 | 285 |
| その他の包括利益累計額合計 | 479 | 285 |
| 純資産の部合計 | 20,947 | 20,959 |
| 負債・純資産合計 | 35,298 | 34,346 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,889 | -6,076 |