有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,749 | 10,211 |
受取手形及び売掛金 | 16,630 | 17,580 |
商品及び製品 | 8,651 | 7,798 |
仕掛品 | 5 | 5 |
原材料 | 25 | 41 |
繰延税金資産 | 158 | 90 |
その他 | 218 | 272 |
貸倒引当金 | -76 | -23 |
流動資産合計 | 34,362 | 35,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,082 | 1,057 |
減価償却累計額 | -682 | -661 |
建物及び構築物(純額) | 400 | 396 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,448 | 1,444 |
リース資産 | | |
その他 | 253 | 259 |
減価償却累計額 | -209 | -204 |
その他(純額) | 43 | 55 |
有形固定資産合計 | 1,892 | 1,896 |
無形固定資産 | | |
その他 | 11 | 112 |
無形固定資産合計 | 11 | 112 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,885 | 1,652 |
その他 | 546 | 270 |
貸倒引当金 | -374 | -124 |
投資その他の資産合計 | 2,057 | 1,798 |
固定資産合計 | 3,961 | 3,808 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,324 | 39,784 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,238 | 10,330 |
短期借入金 | 3,390 | 4,332 |
1年内償還予定の社債 | 620 | 620 |
未払法人税等 | 333 | 160 |
賞与引当金 | 151 | 162 |
役員賞与引当金 | 22 | 33 |
その他 | 284 | 383 |
流動負債合計 | 14,041 | 16,023 |
固定負債 | | |
社債 | 620 | - |
繰延税金負債 | 182 | 297 |
退職給付引当金 | 533 | 405 |
資産除去債務 | - | 6 |
負ののれん | 437 | 375 |
その他 | 183 | 121 |
固定負債合計 | 1,956 | 1,204 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,997 | 17,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,086 | 3,086 |
資本剰余金 | 3,126 | 3,126 |
利益剰余金 | 17,187 | 17,841 |
自己株式 | -571 | -571 |
株主資本合計 | 22,829 | 23,483 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 248 | 251 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | - |
為替換算調整勘定 | -753 | -1,179 |
その他の包括利益累計額合計 | -502 | -927 |
純資産合計 | 22,326 | 22,556 |
負債純資産合計 | 38,324 | 39,784 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,433 | 9,006 |
受取手形 | 1,074 | 623 |
売掛金 | 8,587 | 7,975 |
商品 | 5,672 | 4,778 |
前渡金 | 0 | - |
前払費用 | 12 | 22 |
繰延税金資産 | 154 | 84 |
その他 | 220 | 202 |
貸倒引当金 | -60 | -6 |
流動資産合計 | 23,095 | 22,686 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,006 | 990 |
減価償却累計額 | -631 | -603 |
建物(純額) | 375 | 387 |
構築物 | 16 | 16 |
減価償却累計額 | -15 | -15 |
構築物(純額) | 1 | 1 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 113 | 128 |
減価償却累計額 | -102 | -100 |
工具 | 11 | 28 |
土地 | 1,448 | 1,444 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,836 | 1,861 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2 | 23 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 80 |
電話加入権 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 11 | 112 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,885 | 1,652 |
関係会社株式 | 322 | 322 |
出資金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 13 | 15 |
破産更生債権等 | 345 | 86 |
長期前払費用 | 2 | 2 |
差入保証金 | 57 | 48 |
保険積立金 | 48 | 46 |
その他 | 64 | 57 |
貸倒引当金 | -374 | -124 |
投資その他の資産合計 | 2,365 | 2,107 |
固定資産合計 | 4,213 | 4,081 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 27,308 | 26,768 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 753 | 1,027 |
買掛金 | 3,223 | 3,327 |
短期借入金 | 1,200 | 800 |
1年内償還予定の社債 | 620 | 620 |
未払金 | 33 | 67 |
未払費用 | 63 | 66 |
未払法人税等 | 233 | 138 |
前受金 | 9 | 17 |
預り金 | 15 | 12 |
賞与引当金 | 144 | 144 |
役員賞与引当金 | 22 | 33 |
流動負債合計 | 6,319 | 6,254 |
固定負債 | | |
社債 | 620 | - |
繰延税金負債 | 66 | 175 |
退職給付引当金 | 532 | 404 |
資産除去債務 | - | 6 |
負ののれん | 352 | 302 |
その他 | 183 | 121 |
固定負債合計 | 1,754 | 1,009 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,073 | 7,264 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,086 | 3,086 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,124 | 3,124 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 3,126 | 3,126 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 88 | 88 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 1 | 1 |
別途積立金 | 10,110 | 10,110 |
繰越利益剰余金 | 3,141 | 3,410 |
利益剰余金合計 | 13,342 | 13,610 |
自己株式 | -571 | -571 |
株主資本合計 | 18,984 | 19,252 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 248 | 251 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 250 | 251 |
純資産合計 | 19,235 | 19,504 |
負債純資産合計 | 27,308 | 26,768 |