有価証券報告書-第26期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

【提出】
2018/07/30 16:35
【資料】
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【項目】
100項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(平成29年4月30日)
当連結会計年度
(平成30年4月30日)
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳(百万円)(百万円)
(繰延税金資産)
製品保証引当金66
貸倒引当金1611
株主優待引当金3181
関係会社株式-3
新株予約権2436
賞与引当金7476
未払事業所税106
未払事業税3033
有形固定資産5452
投資有価証券評価損21-
欠損金527
その他416
繰延税金資産小計326350
評価性引当額△107△165
繰延税金資産の純額218184
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産 ― 繰延税金資産118120
固定資産 ― 繰延税金資産10064
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳(%)(%)
法定実効税率30.8530.85
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.962.59
留保金課税1.273.41
所得拡大税額控除-△2.28
住民税均等割2.272.27
評価性引当の増減0.9610.81
のれんの償却額(正・負)-1.15
持分法投資損益△0.66△1.34
その他3.102.65
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.7550.11

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