有価証券報告書-第42期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,366,562 | 15,950,539 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,073,110 | ※2 1,776,632 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,468,788 | 8,576,984 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,210 | 16,457 | |||||||||
| 前払費用 | 521,705 | 502,078 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,057,173 | ※2 1,543,578 | |||||||||
| 前渡金 | ※2 510,390 | ※2 428,368 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 1,450,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,637,000 | 1,717,000 | |||||||||
| その他 | ※2 736,131 | ※2 934,144 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △250,470 | △236,083 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,137,602 | 32,659,700 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,609,386 | 5,421,964 | |||||||||
| 構築物 | 44,275 | 75,575 | |||||||||
| 車両運搬具 | 15,274 | 25,044 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,762,643 | 1,782,427 | |||||||||
| 土地 | 296,583 | 373,560 | |||||||||
| リース資産 | 92,249 | 89,382 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 80,789 | 12,345 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,901,202 | 7,780,298 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 408 | 408 | |||||||||
| 商標権 | 492 | 1,338 | |||||||||
| ソフトウエア | 207,612 | 267,345 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 78,820 | 7,895 | |||||||||
| リース資産 | 13,201 | 9,337 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 300,534 | 286,324 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 764,936 | 415,576 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,082,204 | 3,332,204 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,574,896 | 2,574,896 | |||||||||
| 出資金 | 325 | 76,525 | |||||||||
| 長期貸付金 | 531,488 | 128,024 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 640,000 | 730,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 4,951,303 | ※2 4,780,173 | |||||||||
| 長期性定期預金 | 19,000,000 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,933 | 6,133 | |||||||||
| その他 | 193,438 | 193,438 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △368,803 | △354,996 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,376,723 | 11,881,974 | |||||||||
| 固定資産合計 | 36,578,460 | 19,948,598 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 62,018 | 8,859 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 62,018 | 8,859 | |||||||||
| 資産合計 | 54,778,080 | 52,617,158 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,516,761 | ※2 2,343,976 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 4,843,300 | ※4 2,404,000 | |||||||||
| リース債務 | 31,115 | 36,456 | |||||||||
| 未払金 | ※2 914,683 | ※2 850,456 | |||||||||
| 未払費用 | 367,457 | 167,204 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,775 | 406,236 | |||||||||
| 前受金 | ※2 89,550 | ※2 76,202 | |||||||||
| 賞与引当金 | 77,552 | 74,591 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 66 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 6,404 | 31,941 | |||||||||
| 預り金 | ※2 59,503 | ※2 81,599 | |||||||||
| 製品補償損失引当金 | 18,683 | 15,885 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | 100,000 | 66,533 | |||||||||
| その他 | 11,117 | 23,717 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,065,971 | 6,578,801 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 74,078 | 66,075 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 14,950 | 76,563 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 300,138 | 353,137 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金 | 429,282 | 391,570 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 2,218 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 206,812 | 438,800 | |||||||||
| その他 | ※2 335,033 | ※2 374,518 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,386,146 | 1,724,300 | |||||||||
| 負債合計 | 9,452,117 | 8,303,101 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 18,906,725 | 18,906,725 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 13,480 | 13,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 18,920,205 | 18,920,205 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,089,047 | 5,097,993 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,089,047 | 5,097,993 | |||||||||
| 自己株式 | △2,419,679 | △2,419,733 | |||||||||
| 株主資本合計 | 45,223,236 | 44,232,127 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,973 | △2,282 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,973 | △2,282 | |||||||||
| 新株予約権 | 92,753 | 84,211 | |||||||||
| 純資産合計 | 45,325,962 | 44,314,057 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,778,080 | 52,617,158 | |||||||||