有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 長期未払金(役員退職慰労金) | 61百万円 | 61百万円 | |
| 退職給付引当金 | 224 〃 | 237 〃 | |
| 賞与引当金 | 174 〃 | 189 〃 | |
| 棚卸資産 | 322 〃 | 301 〃 | |
| 減価償却超過額 | 483 〃 | 507 〃 | |
| 減損損失 | 1,377 〃 | 1,076 〃 | |
| 資産除去債務 | 348 〃 | 346 〃 | |
| その他 | 914 〃 | 599 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,905 〃 | 3,318 〃 | |
| 評価性引当額 | △1,968 〃 | △1,643 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,937 〃 | 1,674 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | △151 〃 | △144 〃 | |
| 固定資産圧縮記帳積立金 | △25 〃 | △22 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | - 〃 | △27 〃 | |
| その他 | △342 〃 | △330 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △519 〃 | △525 〃 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,418 〃 | 1,149 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 32.8 % | 30.7 % | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久差異 | 0.2 〃 | 0.1 〃 | |
| 住民税均等割 | 10.4 〃 | 3.2 〃 | |
| 評価性引当額 | △61.1 〃 | △14.3 〃 | |
| 実効税率変更に伴う影響額 | 6.9 〃 | - 〃 | |
| その他 | 3.1 〃 | 0.8 〃 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △7.6 〃 | 20.5 〃 |