訂正有価証券報告書-第68期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2019/05/15 9:16
【資料】
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【項目】
99項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金7,0521,525
前払費用404327
繰延税金資産9561,480
未収入金62,256118,412
その他194389
貸倒引当金△57,328△118,412
流動資産合計13,5353,722
固定資産
有形固定資産
建物※1 39,331※1 37,074
構築物6053
土地※1 637,399※1 637,399
その他3070
有形固定資産合計677,099674,527
無形固定資産
ソフトウエア50,65139,994
無形固定資産合計50,65139,994
投資その他の資産
投資有価証券20,6206,905
関係会社株式2,063,1512,063,151
出資金7474
長期貸付金147,853147,653
関係会社長期貸付金1,600,0001,600,000
差入保証金330330
繰延税金資産335,847182
貸倒引当金△1,747,853△1,747,653
投資その他の資産合計2,420,0242,070,643
固定資産合計3,147,7752,785,165
資産合計3,161,3102,788,887

(単位:千円)
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金20,0048,315
未払金1,9841,468
未払法人税等3,70817,306
前受収益1,9441,944
その他1,5916,747
流動負債合計29,23235,782
固定負債
長期借入金8,315-
退職給付引当金12,1976,961
受入保証金18,00018,000
債務保証損失引当金1,725,7062,288,455
組織再編により生じた株式の特別勘定391,842391,842
固定負債合計2,156,0602,705,259
負債合計2,185,2932,741,042
純資産の部
株主資本
資本金2,035,5382,035,538
資本剰余金
資本準備金3,076,7883,076,788
資本剰余金合計3,076,7883,076,788
利益剰余金
利益準備金71,32571,325
その他利益剰余金
別途積立金600,000600,000
繰越利益剰余金△4,810,334△5,719,790
利益剰余金合計△4,139,008△5,048,464
自己株式△18,215△18,215
株主資本合計955,10245,646
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,4862,199
評価・換算差額等合計4,4862,199
新株予約権16,428-
純資産合計976,01647,845
負債純資産合計3,161,3102,788,887

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