有価証券報告書-第44期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/27 16:34
【資料】
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【項目】
166項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年6月30日)
当事業年度
(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税否認51百万円178百万円
未払賞与302293
減価償却限度超過額280657
投資有価証券評価損否認3737
資産除去債務234247
株式報酬費用198405
支払手数料514896
減損損失257148
その他595930
繰延税金資産小計2,4683,792
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△210△441
評価性引当額小計△210△441
繰延税金資産合計2,2593,351
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△561△780
繰延税金負債合計△561△780
繰延税金資産の純額1,6982,572

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2023年6月30日)
当事業年度
(2024年6月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
受取配当金等益金不算入△27.7△24.7
税額控除△1.0△0.7
評価性引当額0.00.6
その他0.30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率2.26.3