有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,191 | 6,323 |
受取手形及び売掛金 | 2,621 | 3,009 |
商品及び製品 | 8,980 | 10,457 |
仕掛品 | 1,746 | 1,777 |
原材料及び貯蔵品 | 1,820 | 1,933 |
繰延税金資産 | 254 | 265 |
その他 | 147 | 213 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 21,762 | 23,979 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,958 | 3,180 |
減価償却累計額 | -1,871 | -1,859 |
建物及び構築物(純額) | 1,086 | 1,321 |
工具 | 2,444 | 2,791 |
減価償却累計額 | -2,056 | -2,136 |
工具 | 387 | 654 |
土地 | 50 | 42 |
リース資産 | 108 | 108 |
減価償却累計額 | -92 | -103 |
リース資産(純額) | 16 | 5 |
その他 | 192 | 194 |
減価償却累計額 | -99 | -99 |
その他(純額) | 93 | 95 |
有形固定資産合計 | 1,634 | 2,119 |
無形固定資産 | 336 | 385 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 932 | 889 |
関係会社株式 | 30 | 30 |
繰延税金資産 | 358 | 433 |
敷金及び保証金 | 4,559 | 4,386 |
賃貸建物 | 243 | - |
減価償却累計額 | -169 | - |
賃貸建物(純額) | 74 | - |
賃貸土地 | 256 | 53 |
その他 | 1,151 | 1,312 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 7,361 | 7,105 |
固定資産計 | 9,332 | 9,610 |
資産の部合計 | 31,095 | 33,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,169 | 4,753 |
短期借入金 | 1,100 | 1,010 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,371 | 3,735 |
1年内償還予定の社債 | 120 | - |
未払金 | 887 | 1,098 |
未払法人税等 | 123 | 731 |
賞与引当金 | 408 | 393 |
その他 | 668 | 927 |
流動負債計 | 10,849 | 12,651 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,224 | 5,594 |
退職給付引当金 | 1,498 | - |
退職給付に係る負債 | - | 1,619 |
役員退職慰労引当金 | 474 | 490 |
関係会社事業損失引当金 | 2 | 2 |
負ののれん | 327 | - |
資産除去債務 | 50 | 53 |
繰延税金負債 | - | 85 |
その他 | 44 | 32 |
固定負債計 | 8,622 | 7,880 |
負債の部合計 | 19,471 | 20,531 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,571 | 1,571 |
資本剰余金 | 3,384 | 3,384 |
利益剰余金 | 6,589 | 7,982 |
自己株式 | -146 | -146 |
株主資本合計 | 11,398 | 12,792 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 353 | 325 |
為替換算調整勘定 | -128 | -67 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 8 |
その他の包括利益累計額合計 | 225 | 266 |
純資産の部合計 | 11,624 | 13,058 |
負債・純資産合計 | 31,095 | 33,589 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,002 | 6,050 |
売掛金 | 3,118 | 3,314 |
商品及び製品 | 8,760 | 9,277 |
仕掛品 | 260 | 154 |
原材料及び貯蔵品 | 2,506 | 2,593 |
前渡金 | 243 | 377 |
前払費用 | 39 | 34 |
繰延税金資産 | 233 | 257 |
関係会社短期貸付金 | 45 | 145 |
その他 | 115 | 230 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 21,323 | 22,433 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,476 | 2,627 |
減価償却累計額 | -1,602 | -1,545 |
建物(純額) | 873 | 1,081 |
機械及び装置 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | -6 | -6 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | | |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 2,301 | 2,386 |
減価償却累計額 | -1,947 | -1,925 |
工具 | 353 | 461 |
土地 | 50 | 42 |
リース資産 | 104 | 104 |
減価償却累計額 | -88 | -98 |
リース資産(純額) | 16 | 5 |
有形固定資産合計 | 1,293 | 1,591 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1 | 0 |
ソフトウエア | 279 | 205 |
ソフトウエア仮勘定 | 0 | 34 |
電話加入権 | 46 | 46 |
リース資産 | 6 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 334 | 288 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 932 | 889 |
関係会社株式 | 57 | 1,045 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 587 | 647 |
長期前払費用 | 58 | 71 |
繰延税金資産 | 358 | 435 |
敷金及び保証金 | 4,362 | 4,081 |
保険積立金 | 870 | 936 |
会員権 | 4 | 3 |
賃貸建物 | 243 | - |
減価償却累計額 | -169 | - |
賃貸建物(純額) | 74 | - |
賃貸土地 | 256 | 53 |
その他 | 30 | 20 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資損失引当金 | -47 | -243 |
投資その他の資産合計 | 7,544 | 7,941 |
固定資産計 | 9,172 | 9,820 |
資産の部合計 | 30,495 | 32,254 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,215 | 3,549 |
買掛金 | 920 | 971 |
短期借入金 | 990 | 900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,326 | 3,696 |
1年内償還予定の社債 | 100 | - |
未払金 | 971 | 1,046 |
未払費用 | 15 | 13 |
未払法人税等 | 76 | 668 |
預り金 | 125 | 211 |
賞与引当金 | 408 | 393 |
その他 | 309 | 474 |
流動負債計 | 10,460 | 11,926 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,163 | 5,571 |
退職給付引当金 | 1,491 | 1,625 |
役員退職慰労引当金 | 474 | 490 |
関係会社事業損失引当金 | 45 | 56 |
資産除去債務 | 41 | 42 |
負ののれん | 327 | - |
その他 | 16 | 9 |
固定負債計 | 8,560 | 7,796 |
負債の部合計 | 19,020 | 19,723 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,571 | 1,571 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,493 | 1,493 |
その他資本剰余金 | 1,890 | 1,890 |
資本剰余金合計 | 3,384 | 3,384 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 129 | 129 |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 36 | 2 |
別途積立金 | 700 | 700 |
繰越利益剰余金 | 5,446 | 6,564 |
利益剰余金合計 | 6,312 | 7,396 |
自己株式 | -146 | -146 |
株主資本合計 | 11,121 | 12,206 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 353 | 325 |
その他の包括利益累計額合計 | 353 | 325 |
純資産の部合計 | 11,475 | 12,531 |
負債・純資産合計 | 30,495 | 32,254 |