有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,895 | 7,677 |
受取手形及び売掛金 | 2,402 | 2,744 |
商品及び製品 | 9,746 | 9,960 |
仕掛品 | 1,738 | 1,509 |
原材料及び貯蔵品 | 2,263 | 2,350 |
繰延税金資産 | 207 | 237 |
その他 | 271 | 221 |
貸倒引当金 | | -1 |
流動資産計 | 24,526 | 24,698 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,784 | 4,080 |
減価償却累計額 | -2,174 | -2,333 |
建物及び構築物(純額) | 1,609 | 1,746 |
工具 | 3,122 | 3,252 |
減価償却累計額 | -2,420 | -2,509 |
工具 | 702 | 743 |
土地 | 36 | 31 |
その他 | 395 | 278 |
減価償却累計額 | -309 | -209 |
その他(純額) | 85 | 68 |
有形固定資産合計 | 2,434 | 2,589 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 241 |
その他 | 206 | 199 |
無形固定資産合計 | 206 | 440 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 290 | 286 |
関係会社株式 | 26 | 26 |
繰延税金資産 | 531 | 545 |
敷金及び保証金 | 3,485 | 3,235 |
賃貸土地 | 53 | 53 |
その他 | 1,438 | 1,264 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 5,825 | 5,412 |
固定資産計 | 8,466 | 8,442 |
資産の部合計 | 32,992 | 33,141 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,449 | 4,465 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,476 | 3,561 |
未払金 | 1,031 | 1,342 |
未払法人税等 | 488 | 277 |
賞与引当金 | 397 | 481 |
その他 | 1,072 | 998 |
流動負債計 | 10,916 | 11,126 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,463 | 6,102 |
役員退職慰労引当金 | 560 | 584 |
退職給付に係る負債 | 1,710 | 1,673 |
資産除去債務 | 61 | 101 |
その他 | 9 | 7 |
固定負債計 | 8,805 | 8,470 |
負債の部合計 | 19,721 | 19,597 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,571 | 1,571 |
資本剰余金 | 3,384 | 3,384 |
利益剰余金 | 8,456 | 8,885 |
自己株式 | -146 | -421 |
株主資本合計 | 13,265 | 13,419 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 48 | 45 |
為替換算調整勘定 | -52 | -17 |
退職給付に係る調整累計額 | 9 | 33 |
その他の包括利益累計額合計 | 4 | 62 |
非支配株主持分 | - | 62 |
純資産の部合計 | 13,270 | 13,544 |
負債・純資産合計 | 32,992 | 33,141 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,555 | 7,261 |
売掛金 | 2,684 | 3,121 |
商品及び製品 | 8,640 | 9,480 |
仕掛品 | 145 | 108 |
原材料及び貯蔵品 | 2,773 | 2,777 |
前渡金 | 860 | 636 |
前払費用 | 36 | 29 |
繰延税金資産 | 193 | 222 |
関係会社短期貸付金 | 940 | 930 |
その他 | 480 | 199 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産計 | 24,307 | 24,766 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,057 | 3,156 |
減価償却累計額 | -1,813 | -1,884 |
建物(純額) | 1,244 | 1,271 |
工具 | 2,547 | 2,890 |
減価償却累計額 | -2,072 | -2,304 |
工具 | 474 | 585 |
土地 | 36 | 31 |
リース資産 | 104 | - |
減価償却累計額 | -104 | - |
リース資産(純額) | 0 | - |
その他 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | -7 | -7 |
その他(純額) | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 2 | 4 |
有形固定資産合計 | 1,757 | 1,892 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 131 | 148 |
ソフトウエア仮勘定 | 24 | 2 |
電話加入権 | 46 | 46 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 202 | 197 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 290 | 286 |
関係会社株式 | 256 | 62 |
関係会社出資金 | 387 | 553 |
長期前払費用 | 82 | 77 |
繰延税金資産 | 530 | 553 |
敷金及び保証金 | 3,192 | 2,917 |
保険積立金 | 1,047 | 1,068 |
賃貸土地 | 53 | 53 |
その他 | 7 | 3 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 5,846 | 5,576 |
固定資産計 | 7,806 | 7,666 |
資産の部合計 | 32,114 | 32,432 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,067 | 3,421 |
買掛金 | 1,149 | 1,005 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,466 | 3,551 |
未払金 | 825 | 968 |
未払費用 | 4 | 2 |
未払法人税等 | 413 | 241 |
預り金 | 489 | 592 |
賞与引当金 | 397 | 477 |
その他 | 647 | 342 |
流動負債計 | 10,461 | 10,604 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,448 | 6,097 |
退職給付引当金 | 1,716 | 1,716 |
役員退職慰労引当金 | 560 | 584 |
関係会社事業損失引当金 | 402 | 477 |
資産除去債務 | 53 | 64 |
その他 | 9 | 5 |
固定負債計 | 9,190 | 8,946 |
負債の部合計 | 19,652 | 19,550 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,571 | 1,571 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,493 | 1,493 |
その他資本剰余金 | 1,890 | 1,890 |
資本剰余金合計 | 3,384 | 3,384 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 129 | 129 |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 2 | 2 |
別途積立金 | 700 | 700 |
繰越利益剰余金 | 6,772 | 7,470 |
利益剰余金合計 | 7,604 | 8,301 |
自己株式 | -146 | -421 |
株主資本合計 | 12,413 | 12,836 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 48 | 45 |
その他の包括利益累計額合計 | 48 | 45 |
純資産の部合計 | 12,462 | 12,881 |
負債・純資産合計 | 32,114 | 32,432 |