有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 13,195,244 | 12,312,521 |
売上原価 | 6,070,825 | 5,695,599 |
売上総利益 | 7,124,418 | 6,616,922 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 393,841 | 386,850 |
役員報酬 | 225,938 | 200,859 |
給料及び手当 | 2,128,613 | 2,075,062 |
賞与引当金繰入額 | 74,900 | 57,517 |
退職給付費用 | 51,027 | 45,523 |
福利厚生費 | 445,274 | 410,676 |
旅費及び交通費 | 53,145 | - |
水道光熱費 | 235,833 | 202,600 |
消耗品費 | 229,341 | 206,430 |
衛生費 | 247,383 | 223,628 |
租税公課 | 119,590 | 123,208 |
賃借料 | 732,884 | 756,045 |
減価償却費 | 419,687 | 387,111 |
修繕費 | 200,123 | 157,841 |
その他 | 961,012 | 918,732 |
販売費及び一般管理費合計 | 6,518,598 | 6,152,087 |
営業利益 | 605,820 | 464,834 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8,326 | 5,096 |
受取配当金 | 637 | 499 |
保険解約返戻金 | - | 14,112 |
受取保険金 | - | 10,113 |
その他 | 29,821 | 29,768 |
営業外収益合計 | 38,785 | 59,590 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 198,604 | 179,135 |
社債発行費 | - | 20,285 |
その他 | 10,382 | 12,426 |
営業外費用合計 | 208,986 | 211,848 |
経常利益 | 435,618 | 312,576 |
特別利益 | ||
役員退職慰労引当金戻入額 | 41,569 | - |
固定資産売却益 | 2,211 | 625 |
保険差益 | 48,018 | - |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | 7,400 |
特別利益合計 | 91,799 | 8,026 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6,416 | 9,855 |
固定資産売却損 | 484 | 6,450 |
たな卸資産評価損 | 15,391 | - |
減損損失 | 339,313 | - |
災害による損失 | 9,382 | - |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 29,290 | - |
出店計画中止損失 | - | 77,480 |
特別損失合計 | 400,278 | 93,786 |
税引前当期純利益 | 127,139 | 226,816 |
法人税 | 22,763 | 14,832 |
法人税等調整額 | 46,186 | 117,469 |
法人税等合計 | 68,949 | 132,302 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 6,454 | -1,491 |
当期純利益 | 51,735 | 96,005 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
飲食事業収入 | ||
飲食収入 | 10,568,578 | 9,873,427 |
商品売上高 | 348,735 | 341,265 |
飲食事業収入合計 | 10,917,314 | 10,214,693 |
文化事業収入 | ||
入場料等収入 | 521,208 | 501,404 |
商品売上高 | 616,826 | 584,284 |
飲食収入 | 244,995 | 238,946 |
文化事業収入合計 | 1,383,029 | 1,324,634 |
売上高合計 | 12,300,343 | 11,539,327 |
売上原価 | ||
飲食事業収入原価 | ||
飲食収入原価 | 4,839,212 | 4,534,841 |
商品売上原価 | 149,198 | 146,939 |
その他売上原価 | 140,035 | 109,615 |
飲食事業収入原価合計 | 5,128,445 | 4,791,396 |
文化事業収入原価 | ||
入場料等収入原価 | 238,235 | 233,206 |
商品売上原価 | 268,982 | 245,877 |
飲食収入原価 | 76,269 | 72,016 |
文化事業収入原価合計 | 583,487 | 551,100 |
売上原価合計 | 5,711,933 | 5,342,497 |
売上総利益 | 6,588,410 | 6,196,830 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 318,680 | 329,662 |
役員報酬 | 206,411 | 177,847 |
給料及び手当 | 1,974,668 | 1,940,940 |
賞与引当金繰入額 | 62,236 | 53,958 |
退職給付費用 | 45,076 | 40,490 |
福利厚生費 | 413,438 | 383,795 |
旅費及び交通費 | 49,634 | - |
水道光熱費 | 206,435 | 176,803 |
消耗品費 | 221,095 | 199,245 |
衛生費 | 247,383 | 223,628 |
租税公課 | 106,628 | 110,916 |
賃借料 | 710,955 | 734,509 |
減価償却費 | 419,687 | 387,160 |
修繕費 | 157,015 | 134,029 |
その他 | 891,722 | 862,448 |
販売費及び一般管理費合計 | 6,031,069 | 5,755,436 |
営業利益 | 557,340 | 441,394 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8,313 | 5,085 |
受取配当金 | 597 | 469 |
保険解約返戻金 | - | 14,112 |
受取保険金 | - | 10,113 |
雑収入 | 30,176 | 29,545 |
営業外収益合計 | 39,086 | 59,326 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 155,254 | 138,951 |
社債利息 | 13,798 | 13,645 |
社債発行費 | - | 20,285 |
雑損失 | 10,345 | 12,425 |
営業外費用合計 | 179,398 | 185,307 |
経常利益 | 417,028 | 315,412 |
特別利益 | ||
役員退職慰労引当金戻入額 | 41,569 | - |
固定資産売却益 | 2,211 | 625 |
保険差益 | 48,018 | - |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | 7,400 |
特別利益合計 | 91,799 | 8,026 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6,416 | 9,855 |
固定資産売却損 | 484 | 6,450 |
たな卸資産評価損 | 15,391 | - |
減損損失 | 339,313 | - |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 29,290 | - |
災害による損失 | 9,382 | - |
出店計画中止損失 | - | 77,480 |
特別損失合計 | 400,278 | 93,786 |
税引前当期純利益 | 108,549 | 229,652 |
法人税 | 15,090 | 12,595 |
法人税等調整額 | 48,178 | 119,793 |
法人税等合計 | 63,268 | 132,388 |
当期純利益 | 45,281 | 97,264 |