4337 ぴあ

4337
2026/10/02
時価
383億円
PER 予
25.06倍
2010年以降
赤字-560.25倍
(2010-2026年)
PBR
3.49倍
2010年以降
2.25-32.13倍
(2010-2026年)
配当 予
1.22%
ROE 予
13.93%
ROA 予
1.21%
資料
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ぴあ(4337)の損益計算書

【提出】
2011年6月27日 15:04
【資料】
有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高95,987,87092,664,776
売上原価87,854,30884,729,174
売上総利益8,133,5617,935,601
返品調整引当金戻入額313,000278,000
返品調整引当金繰入額278,000298,000
差引売上総利益8,168,5617,915,601
販売費
及び一般管理費
荷造運送費209,623184,414
宣伝販促費465,552520,523
販売手数料1,556,6211,307,764
貸倒引当金繰入額61,424-
役員報酬185,325122,199
給料手当及び賞与3,165,1312,821,681
賞与引当金繰入額5,2311,955
退職給付費用224,093202,526
福利厚生費321,919315,506
旅費及び交通費124,371115,000
通信費108,271100,643
賃借料617,976586,800
業務委託費728,994590,808
減価償却費12,78826,917
のれん償却額9,7534,095
その他966,339960,151
販売費及び一般管理費合計8,763,4187,860,988
営業利益又は営業損失(△)-594,85754,612
営業外収益
受取利息1,173495
受取配当金2,2803,137
諸債務整理益5,1578,535
持分法による投資利益19,1637,610
その他4,07714,081
営業外収益合計31,85333,861
営業外費用
支払利息46,79130,414
支払手数料13,946-
株式交付費12,981-
災害による損失-8,727
貸倒引当金繰入額-14,025
その他5,9644,481
営業外費用合計79,68357,649
経常利益又は経常損失(△)-642,68730,824
特別利益
投資有価証券売却益-200,061
関係会社株式売却益12,9731,000
貸倒引当金戻入額61,56362,530
受取補償金-49,750
その他2,755-
特別利益合計77,293313,342
特別損失
固定資産除却損201,670819
投資有価証券評価損83,29713,515
業務委託契約解約違約金-48,987
特別退職金-34,435
事務所移転費用15,300102,471
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-12,997
その他10,5473,446
特別損失合計310,815216,672
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-876,210127,494
法人税26,76317,222
過年度法人税等15,494-
法人税等調整額-6617,851
法人税等合計42,19135,073
少数株主損益調整前当期純利益-92,420
少数株主利益2,22810
当期純利益又は当期純損失(△)-920,62992,409

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高
商品売上高82,097,73678,429,928
製品売上高13,223,54913,230,525
売上高合計95,321,28591,660,453
売上原価
商品期首たな卸高3,5542,674
期首製品及び制作品たな卸高78,68869,760
当期商品仕入高77,481,76474,260,813
当期製品及び制作品製造原価10,075,9999,818,218
合計87,640,00584,151,467
商品期末たな卸高2,6744,371
期末製品及び制作品たな卸高69,76070,007
売上原価合計87,567,57084,077,088
売上総利益7,753,7157,583,365
返品調整引当金戻入額313,000278,000
返品調整引当金繰入額278,000298,000
差引売上総利益7,788,7157,563,365
販売費
及び一般管理費
荷造運送費208,385173,858
宣伝販促費444,973495,175
販売手数料1,551,1981,303,408
貸倒引当金繰入額61,512-
役員報酬164,699105,881
給料手当及び賞与2,981,9432,608,116
退職給付費用221,943200,548
福利厚生費305,561294,160
交際費144,312154,844
旅費及び交通費119,896109,778
通信費102,16793,909
水道光熱費49,01449,170
消耗品費79,60776,371
賃借料605,507570,672
支払手数料444,683453,346
業務委託費759,839592,255
減価償却費9,21624,127
その他219,237201,456
販売費及び一般管理費合計8,473,7007,507,082
営業利益又は営業損失(△)-684,98456,282
営業外収益
受取利息647262
受取配当金3,0303,887
諸債務整理益5,1578,535
その他5,5063,641
営業外収益合計14,34116,327
営業外費用
支払利息65,28435,705
支払手数料13,946-
株式交付費12,981-
貸倒引当金繰入額-14,025
災害による損失-8,727
その他5,8962,438
営業外費用合計98,10860,897
経常利益又は経常損失(△)-768,75111,713
特別利益
投資有価証券売却益-200,061
関係会社株式売却益10,0001,000
貸倒引当金戻入額51,38562,593
受取補償金-49,750
特別利益合計61,385313,405
特別損失
固定資産除却損201,645784
投資有価証券評価損66,5822,605
業務委託契約解約違約金-48,987
特別退職金-34,435
事務所移転費用15,300102,471
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-12,997
その他39,2803,477
特別損失合計322,809205,758
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-1,030,175119,359
法人税17,45614,411
過年度法人税等15,494-
法人税等調整額-17,794
法人税等合計32,95032,205
当期純利益又は当期純損失(△)-1,063,12687,153

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