ぴあ(4337)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 101,947,078 | 111,950,399 |
| 売上原価 | 93,411,047 | 102,901,273 |
| 売上総利益 | 8,536,031 | 9,049,126 |
| 返品調整引当金戻入額 | 298,000 | 350,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 350,000 | 303,000 |
| 差引売上総利益 | 8,484,031 | 9,096,126 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 167,826 | 147,941 |
| 宣伝販促費 | 762,806 | 647,669 |
| 販売手数料 | 1,415,906 | 1,397,415 |
| 貸倒引当金繰入額 | 33,007 | 18,933 |
| 役員報酬 | 128,793 | 206,118 |
| 給料手当及び賞与 | 2,837,190 | 2,969,201 |
| 賞与引当金繰入額 | 86,194 | 158,887 |
| 退職給付費用 | 209,442 | 225,078 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 15,503 |
| 福利厚生費 | 331,086 | 348,047 |
| 旅費及び交通費 | 129,473 | 166,130 |
| 通信費 | 88,141 | 88,544 |
| 賃借料 | 571,446 | 525,109 |
| 業務委託費 | 554,416 | 630,875 |
| 減価償却費 | 71,212 | 59,563 |
| のれん償却額 | 4,095 | 4,095 |
| その他 | 1,006,105 | 1,106,541 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,397,143 | 8,715,657 |
| 営業利益 | 86,887 | 380,468 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 370 | 696 |
| 受取配当金 | 2,532 | 8,102 |
| 諸債務整理益 | 13,150 | 4,172 |
| 持分法による投資利益 | 16,713 | 4,096 |
| 助成金収入 | 19,010 | - |
| その他 | 6,194 | 2,134 |
| 営業外収益合計 | 57,972 | 19,201 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,770 | 32,354 |
| 災害による損失 | 15,280 | - |
| 訴訟関連費用 | - | 8,000 |
| その他 | 2,577 | 9,078 |
| 営業外費用合計 | 51,628 | 49,432 |
| 経常利益 | 93,231 | 350,238 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 13,820 | 8,743 |
| 特別利益合計 | 13,820 | 8,743 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 24,026 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 43,823 |
| 事業整理損 | - | 36,599 |
| 減損損失 | - | 41,200 |
| 特別損失合計 | 24,026 | 121,623 |
| 税金等調整前当期純利益 | 83,025 | 237,357 |
| 法人税 | 22,825 | 76,647 |
| 法人税等調整額 | -29,166 | -223,860 |
| 法人税等合計 | -6,341 | -147,212 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 89,367 | 384,570 |
| 少数株主利益 | 1,787 | 1,948 |
| 当期純利益 | 87,579 | 382,622 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 87,266,603 | 96,854,919 |
| 製品売上高 | 13,811,274 | 14,268,311 |
| 売上高合計 | 101,077,877 | 111,123,230 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,371 | 4,716 |
| 期首製品及び制作品たな卸高 | 70,007 | 84,493 |
| 当期商品仕入高 | 82,707,701 | 92,182,164 |
| 当期製品及び制作品製造原価 | 10,196,912 | 10,227,525 |
| 合計 | 92,978,993 | 102,498,900 |
| 商品期末たな卸高 | 4,716 | 2,659 |
| 期末製品及び制作品たな卸高 | 84,493 | 77,299 |
| 売上原価合計 | 92,889,783 | 102,418,941 |
| 売上総利益 | 8,188,094 | 8,704,289 |
| 返品調整引当金戻入額 | 298,000 | 350,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 350,000 | 303,000 |
| 差引売上総利益 | 8,136,094 | 8,751,289 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 154,613 | 137,545 |
| 宣伝販促費 | 726,609 | 607,819 |
| 販売手数料 | 1,409,307 | 1,390,397 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,739 | 24,163 |
| 役員報酬 | 112,257 | 192,155 |
| 給料手当及び賞与 | 2,636,172 | 2,781,250 |
| 賞与引当金繰入額 | 83,444 | 151,616 |
| 退職給付費用 | 207,281 | 222,679 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 15,503 |
| 福利厚生費 | 306,281 | 324,246 |
| 交際費 | 158,975 | 166,686 |
| 旅費及び交通費 | 125,852 | 161,644 |
| 通信費 | 81,580 | 82,765 |
| 水道光熱費 | 30,720 | 31,462 |
| 消耗品費 | 80,340 | 85,979 |
| 賃借料 | 555,528 | 511,391 |
| 支払手数料 | 475,237 | 512,162 |
| 業務委託費 | 560,083 | 647,499 |
| 減価償却費 | 66,224 | 56,262 |
| その他 | 239,779 | 291,981 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,035,029 | 8,395,216 |
| 営業利益 | 101,065 | 356,073 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 218 | 612 |
| 受取配当金 | 3,282 | 8,852 |
| 諸債務整理益 | 13,150 | 3,983 |
| 助成金収入 | 19,010 | - |
| その他 | 2,088 | 2,152 |
| 営業外収益合計 | 37,750 | 15,601 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,574 | 32,354 |
| 訴訟関連費用 | - | 8,000 |
| 災害による損失 | 15,280 | - |
| その他 | 1,744 | 6,161 |
| 営業外費用合計 | 50,599 | 46,515 |
| 経常利益 | 88,216 | 325,158 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 8,743 |
| 特別利益合計 | - | 8,743 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 24,026 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 43,823 |
| 事業整理損 | - | 36,599 |
| 減損損失 | - | 41,200 |
| 特別損失合計 | 24,026 | 121,623 |
| 税金等調整前当期純利益 | 64,190 | 212,278 |
| 法人税 | 14,495 | 63,256 |
| 法人税等調整額 | -29,900 | -222,272 |
| 法人税等合計 | -15,405 | -159,015 |
| 当期純利益 | 79,596 | 371,293 |