有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 11:31
【資料】
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【項目】
131項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2016年3月31日)
当連結会計年度
(2017年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金及び貸出金償却47,481百万円35,170百万円
有価証券償却54,08153,530
退職給付に係る負債35,00828,477
その他49,51149,674
繰延税金資産小計186,083166,852
評価性引当額△87,986△85,887
繰延税金資産合計98,09680,965
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△79,937△111,193
繰延ヘッジ利益△20,738△15,467
退職給付信託設定益△2,908△2,896
その他△3,534△3,664
繰延税金負債合計△107,119△133,221
繰延税金負債の純額△9,022百万円△52,255百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2016年3月31日)
当連結会計年度
(2017年3月31日)
法定実効税率33.00%30.81%
(調整)

評価性引当額△5.77△1.38
親会社と子会社の実効税率差△0.83△0.06
受取配当金益金不算入△0.64△0.53
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.29
その他0.95△0.93
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
28.98%27.88%

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