有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 16:04
【資料】
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【項目】
139項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金9,319百万円7,851百万円
貸倒引当金2,7923,158
退職給付引当金1,3521,194
有価証券償却965882
その他有価証券評価差額金562693
固定資産の減損損失343365
減価償却費324326
賞与引当金314308
睡眠預金払戻損失引当金205199
資産除去債務7075
未払事業税10470
その他435445
繰延税金資産小計16,79015,570
評価性引当額△11,142△10,244
繰延税金資産合計5,6485,326
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,077△1,082
退職給付信託返還資産評価益△768△768
退職給付信託設定益△222△222
その他△14△17
繰延税金負債合計△2,082△2,090
繰延税金資産の純額3,565百万円3,236百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
評価性引当額の増減2.6△2.2
交際費等永久に損金に算入されない項目1.01.5
住民税均等割額0.71.0
土地再評価差額金0.20.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正△0.1-
連結納税適用による影響△0.9△0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.7△3.4
その他0.00.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.7%27.7%

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