有価証券報告書-第169期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 11:55
【資料】
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【項目】
137項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成30年3月31日)
当事業年度
(平成31年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金13,008千円25,338千円
減損損失108,449108,449
退職給付引当金32,78137,763
貸倒引当金71,52692,462
関係会社株式評価損247,340247,340
その他22,76523,785
繰延税金資産小計495,872535,138
税務上の繰越欠損金に係る評価制引当額-△16,604
将来減算一時差異等の合計に係る評価制引当額-△454,226
評価性引当額小計△446,294△470,830
繰延税金資産合計49,57764,307
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△234,559△222,966
その他△44,900△24,608
繰延税金負債合計△279,459△247,575
繰延税金負債の純額△229,881△183,267

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成30年3月31日)
当事業年度
(平成31年3月31日)
法定実効税率税引前当期純損失で29.7%
(調整)あるため記載を省略し
評価性引当額の増加額ております。104.7
交際費等永久に損金に算入されない項目7.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△291.1
住民税均等割3.5
その他1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率△144.8

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