有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の要因
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||
| 繰延税金資産 | |||||||
| 繰越欠損 | 83,218 | 97,486 | |||||
| 減損損失 | 10,410 | 9,138 | |||||
| その他 | 7,177 | 7,294 | |||||
| 繰延税金資産小計 | 100,806 | 113,918 | |||||
| 評価性引当額 | △100,806 | △113,918 | |||||
| 繰延税金資産合計 | - | - | |||||
| 繰延税金負債 | |||||||
| 繰延税金負債合計 | - | - | |||||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | - | - | |||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の要因
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
| 税引前当期純損失を計上したため、該当の記載を行っておりません。 | 税引前当期純損失を計上したため、該当の記載を行っておりません。 |