有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 2,326 | 2,380 |
受取手形及び売掛金 | 1,448 | 1,463 |
有価証券 | 0 | 0 |
販売用不動産 | 3 | 3 |
商品及び製品 | 33 | 43 |
仕掛品 | 2 | 5 |
原材料及び貯蔵品 | 40 | 90 |
前払金 | 33 | 27 |
前払費用 | 236 | 307 |
繰延税金資産 | 275 | 109 |
その他の流動資産 | 252 | 98 |
貸倒引当金(貸方) | -27 | -42 |
流動資産計 | 4,625 | 4,487 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 8,077 | 9,326 |
減価償却累計額 | -4,206 | -2,713 |
建物・構築物(純額) | 3,870 | 6,612 |
機械器具及び什器備品 | 1,039 | 1,117 |
減価償却累計額 | -823 | -819 |
機械器具及び什器備品(純額) | 216 | 297 |
車両及び運搬具 | 136 | 132 |
減価償却累計額 | -108 | -103 |
車両運搬具 | 27 | 29 |
土地 | 6,758 | 10,700 |
リース賃借資産 | 1,811 | 2,168 |
減価償却累計額 | -490 | -784 |
リース賃借資産(純額) | 1,320 | 1,384 |
有形固定資産合計 | 12,194 | 19,024 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 15 | 15 |
通信施設利用権 | 1 | 1 |
ソフトウエア | 2 | 16 |
その他の無形固定資産 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 19 | 33 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 399 | 470 |
長期貸付金 | 40 | 31 |
繰延税金資産 | 34 | 35 |
その他の投資等 | 289 | 418 |
貸倒引当金(貸方) | -114 | -116 |
投資その他の資産合計 | 649 | 839 |
固定資産計 | 12,862 | 19,897 |
資産の部合計 | 17,488 | 24,384 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 754 | 788 |
1年以内償還予定社債 | 10 | 130 |
借入金 | 2,477 | 1,045 |
リース債務 | 426 | 406 |
未払金 | 362 | 266 |
未払法人税等 | 210 | 474 |
未払消費税等 | 89 | 66 |
未払費用 | 739 | 863 |
前受金 | 335 | 27 |
賞与引当金 | 86 | 90 |
その他の流動負債 | 227 | 274 |
流動負債計 | 5,720 | 4,433 |
固定負債 | | |
社債 | 25 | 2,295 |
長期借入金 | 5,766 | 6,562 |
リース債務 | 930 | 935 |
長期預り金 | 280 | 451 |
繰延税金負債 | 299 | 1,755 |
退職給付引当金 | 839 | - |
役員退職慰労引当金 | 94 | 101 |
退職給付に係る負債 | - | 1,008 |
資産除去債務 | 222 | 225 |
負ののれん | 0 | 0 |
その他の固定負債 | 0 | 0 |
固定負債計 | 8,458 | 13,335 |
負債の部合計 | 14,178 | 17,769 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 525 | 525 |
資本剰余金 | 2 | 2 |
利益剰余金 | 2,961 | 6,273 |
自己株式 | -264 | -265 |
株主資本合計 | 3,224 | 6,535 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 35 | 73 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -43 |
その他の包括利益累計額合計 | 35 | 29 |
少数株主持分 | 49 | 50 |
純資産の部合計 | 3,309 | 6,615 |
負債・純資産合計 | 17,488 | 24,384 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,370 | 1,474 |
受取手形 | 35 | 22 |
売掛金 | 770 | 806 |
貯蔵品 | 14 | 15 |
前払金 | 24 | 15 |
前払費用 | 187 | 248 |
繰延税金資産 | 246 | 83 |
短期貸付金 | 7 | 7 |
未収入金 | 462 | 288 |
その他の流動資産 | 37 | 28 |
貸倒引当金(貸方) | -25 | -33 |
流動資産計 | 3,132 | 2,959 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
機械器具 及び什器備品 | | |
建物附帯設備(純額) | 606 | 553 |
機械器具(純額) | 7 | 15 |
什器備品(純額) | 49 | 56 |
無形固定資産 | | |
通信施設利用権 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 145 | 171 |
関係会社株式 | 826 | 826 |
長期差入保証金 | 6 | 10 |
長期貸付金 | 29 | 23 |
関係会社長期貸付金 | 103 | 19 |
その他の投資等 | 269 | 346 |
貸倒引当金(貸方) | -114 | -111 |
投資その他の資産合計 | 1,265 | 1,286 |
固定資産計 | 11,450 | 18,291 |
資産の部合計 | 14,582 | 21,251 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期預り金 | 59 | 99 |
固定負債 | | |
社債 | - | 2,280 |
長期借入金 | 4,913 | 5,644 |
リース債務 | 701 | 708 |
繰延税金負債 | 206 | 1,653 |
長期預り金 | 240 | 412 |
退職給付引当金 | 691 | 798 |
役員退職慰労引当金 | 77 | 82 |
資産除去債務 | 109 | 111 |
固定負債計 | 6,940 | 11,692 |
負債の部合計 | 10,909 | 14,302 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 525 | 525 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2 | 2 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 131 | 131 |
その他利益剰余金 | | |
退職積立金 | 197 | 197 |
固定資産圧縮積立金 | 780 | 3,060 |
別途積立金 | 1,146 | 1,146 |
繰越利益剰余金 | 1,150 | 2,134 |
利益剰余金合計 | 3,405 | 6,669 |
自己株式 | -264 | -265 |
株主資本合計 | 3,668 | 6,931 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4 | 17 |
その他の包括利益累計額合計 | 4 | 17 |
純資産の部合計 | 3,672 | 6,948 |
負債・純資産合計 | 14,582 | 21,251 |