有価証券報告書-第128期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 16:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,569,442 | 2,858,802 |
受取手形及び売掛金 | 588,138 | 582,193 |
未収入金 | 21,209 | 31,615 |
有価証券 | - | 200,000 |
商品及び製品 | 1,382 | 1,898 |
原材料及び貯蔵品 | 51,579 | 48,232 |
前払費用 | 43,106 | 46,352 |
繰延税金資産 | 195,297 | 189,619 |
その他 | 25,097 | 24,572 |
貸倒引当金 | -1,367 | -1,264 |
流動資産計 | 3,493,885 | 3,982,021 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,729,745 | 7,718,248 |
減価償却累計額 | -4,548,799 | -4,673,325 |
建物及び構築物(純額) | 3,180,945 | 3,044,923 |
機械装置及び運搬具 | 8,585,271 | 8,819,894 |
減価償却累計額 | -7,450,002 | -7,478,945 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,135,269 | 1,340,949 |
土地 | 4,825,833 | 4,974,496 |
建設仮勘定 | 766 | 22,050 |
その他 | 516,152 | 515,375 |
減価償却累計額 | -425,307 | -444,945 |
その他(純額) | 90,844 | 70,429 |
有形固定資産合計 | 9,233,659 | 9,452,848 |
無形固定資産 | 43,053 | 43,644 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,086,730 | 839,119 |
長期貸付金 | 66,656 | 59,652 |
長期前払費用 | 21,967 | 13,130 |
退職給付に係る資産 | - | 274,489 |
繰延税金資産 | 21,251 | 20,825 |
その他 | 114,854 | 114,997 |
投資その他の資産合計 | 1,311,459 | 1,322,214 |
固定資産計 | 10,588,172 | 10,818,706 |
資産の部合計 | 14,082,058 | 14,800,728 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 81,391 | 110,900 |
短期借入金 | 1,176,668 | 1,198,446 |
未払金 | 203,302 | 216,039 |
未払費用 | 322,870 | 328,488 |
未払法人税等 | 185,768 | 235,416 |
未払消費税等 | 116,307 | 102,382 |
賞与引当金 | 431,432 | 436,185 |
役員賞与引当金 | 4,540 | 4,540 |
その他 | 252,873 | 239,933 |
流動負債計 | 2,775,155 | 2,872,331 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,117,945 | 2,806,299 |
繰延税金負債 | 305,073 | 260,624 |
役員退職慰労引当金 | 4,699 | 6,029 |
退職給付に係る負債 | 638,463 | 690,613 |
その他 | 194,746 | 194,903 |
固定負債計 | 4,260,927 | 3,958,470 |
負債の部合計 | 7,036,082 | 6,830,802 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 375,000 | 375,000 |
資本剰余金 | 8,608 | 8,608 |
利益剰余金 | 5,979,484 | 6,846,558 |
株主資本合計 | 6,363,092 | 7,230,167 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 579,749 | 546,897 |
退職給付に係る調整累計額 | 103,133 | 192,861 |
その他の包括利益累計額合計 | 682,882 | 739,759 |
純資産の部合計 | 7,045,975 | 7,969,926 |
負債・純資産合計 | 14,082,058 | 14,800,728 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,859,942 | 2,034,928 |
売掛金 | 519,128 | 540,908 |
未収入金 | 19,325 | 31,567 |
有価証券 | - | 200,000 |
原材料及び貯蔵品 | 47,519 | 46,048 |
前払費用 | 32,524 | 31,279 |
繰延税金資産 | 174,259 | 182,754 |
その他 | 30,245 | 29,152 |
貸倒引当金 | -743 | -772 |
流動資産計 | 2,682,202 | 3,095,867 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
車輌運搬具 | 8,167,145 | 8,559,145 |
減価償却累計額 | -7,141,189 | -7,329,809 |
車輌運搬具(純額) | 1,025,956 | 1,229,335 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,074 | 3,074 |
ソフトウエア | 33,792 | 34,490 |
その他 | 2,040 | 2,040 |
無形固定資産合計 | 38,906 | 39,605 |
投資その他の資産 | | |
関係会社長期貸付金 | 52,576 | 5,652 |
固定資産計 | 8,933,192 | 9,009,778 |
資産の部合計 | 11,615,395 | 12,105,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 62,955 | 92,905 |
短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 904,872 | 926,650 |
未払金 | 201,459 | 206,544 |
未払費用 | 307,909 | 311,409 |
未払法人税等 | 181,994 | 222,959 |
未払事業所税 | 944 | 944 |
未払消費税等 | 106,522 | 90,991 |
預り連絡運賃 | 3,839 | 6,253 |
前受金 | 25,309 | 25,137 |
預り金 | 104,757 | 107,983 |
前受運賃 | 63,216 | 64,547 |
賞与引当金 | 421,000 | 425,000 |
その他 | 1,433 | 2,236 |
流動負債計 | 2,586,214 | 2,683,563 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,557,250 | 1,317,400 |
繰延税金負債 | 255,831 | 239,819 |
長期未払金 | 61,000 | 61,000 |
退職給付引当金 | 719,378 | 628,455 |
資産除去債務 | 15,507 | 15,783 |
受入敷金保証金 | 57,392 | 58,105 |
固定負債計 | 2,666,360 | 2,320,564 |
負債の部合計 | 5,252,574 | 5,004,127 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 375,000 | 375,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,608 | 8,608 |
資本剰余金合計 | 8,608 | 8,608 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 93,750 | 93,750 |
その他利益剰余金 | | |
任意積立金 | 2,557,000 | 2,557,000 |
繰越利益剰余金 | 2,760,298 | 3,534,498 |
利益剰余金合計 | 5,411,048 | 6,185,248 |
株主資本合計 | 5,794,656 | 6,568,856 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 568,165 | 532,661 |
その他の包括利益累計額合計 | 568,165 | 532,661 |
純資産の部合計 | 6,362,821 | 7,101,518 |
負債・純資産合計 | 11,615,395 | 12,105,646 |