有価証券報告書-第52期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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- 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,047 | 4,662 |
受取手形及び営業未収入金 | 17,426 | 18,406 |
商品 | 138 | 147 |
貯蔵品 | 146 | 65 |
前払費用 | 661 | 653 |
繰延税金資産 | 804 | 715 |
その他 | 519 | 475 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 27,742 | 25,126 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,836 | 28,408 |
減価償却累計額 | -16,540 | -17,341 |
建物及び構築物(純額) | 11,296 | 11,066 |
機械装置及び運搬具 | 26,540 | 27,237 |
減価償却累計額 | -18,856 | -18,416 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,683 | 8,821 |
工具 | 2,209 | 2,593 |
減価償却累計額 | -1,363 | -1,549 |
工具 | 845 | 1,043 |
土地 | 17,646 | 19,063 |
リース資産 | 3,570 | 4,030 |
減価償却累計額 | -1,326 | -1,800 |
リース資産(純額) | 2,244 | 2,229 |
建設仮勘定 | 53 | 663 |
有形固定資産合計 | 39,770 | 42,888 |
無形固定資産 | 693 | 853 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,358 | 3,354 |
長期貸付金 | 123 | 107 |
長期前払費用 | 23 | 44 |
退職給付に係る資産 | - | 10 |
繰延税金資産 | 273 | 187 |
敷金及び保証金 | 3,705 | 3,665 |
その他 | 740 | 807 |
貸倒引当金 | -51 | -52 |
投資その他の資産合計 | 7,174 | 8,126 |
固定資産計 | 47,637 | 51,867 |
資産の部合計 | 75,380 | 76,993 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 13,016 | 13,918 |
短期借入金 | 3,461 | 3,452 |
未払金 | 2,675 | 1,862 |
未払費用 | 2,838 | 2,872 |
リース債務 | 642 | 693 |
未払法人税等 | 983 | 770 |
賞与引当金 | 1,005 | 943 |
設備関係支払手形 | 333 | 253 |
役員賞与引当金 | 77 | 61 |
その他 | 1,039 | 1,565 |
流動負債計 | 26,074 | 26,395 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,356 | 9,807 |
リース債務 | 1,623 | 1,548 |
長期未払金 | 270 | 203 |
繰延税金負債 | 349 | 670 |
退職給付に係る負債 | 1,283 | 667 |
資産除去債務 | 893 | 898 |
預り保証金 | 162 | 151 |
繰延ヘッジ負債 | 26 | 18 |
固定負債計 | 15,967 | 13,965 |
負債の部合計 | 42,041 | 40,360 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,063 | 4,063 |
資本剰余金 | 4,209 | 4,209 |
利益剰余金 | 23,418 | 25,661 |
自己株式 | -360 | -360 |
株主資本合計 | 31,330 | 33,573 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 744 | 883 |
繰延ヘッジ損益 | -18 | -13 |
為替換算調整勘定 | 66 | 104 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,097 | -649 |
その他の包括利益累計額合計 | -305 | 325 |
非支配株主持分 | 2,314 | 2,734 |
純資産の部合計 | 33,339 | 36,633 |
負債・純資産合計 | 75,380 | 76,993 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,752 | 2,972 |
受取手形 | 51 | 50 |
営業未収入金 | 9,511 | 9,530 |
売掛金 | 12 | 18 |
商品 | 7 | 13 |
前払費用 | 507 | 447 |
繰延税金資産 | 90 | 74 |
関係会社短期貸付金 | 1,143 | 4,105 |
その他 | 279 | 220 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 18,355 | 17,432 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,077 | 8,732 |
構築物 | 244 | 253 |
機械及び装置 | 2,936 | 3,009 |
工具器具・備品(純額) | 666 | 843 |
土地 | 12,067 | 12,067 |
リース資産 | 1,106 | 1,017 |
建設仮勘定 | - | 580 |
有形固定資産合計 | 26,098 | 26,503 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 472 | 653 |
電話加入権 | 55 | 55 |
その他 | 4 | 3 |
無形固定資産合計 | 532 | 712 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,699 | 1,853 |
関係会社株式 | 3,582 | 3,582 |
関係会社出資金 | 385 | 392 |
長期貸付金 | 111 | 95 |
関係会社長期貸付金 | - | 686 |
長期前払費用 | 921 | 829 |
敷金及び保証金 | 2,775 | 2,725 |
保険積立金 | 222 | 236 |
会員権 | 56 | 52 |
その他 | 19 | 18 |
貸倒引当金 | -43 | -43 |
投資その他の資産合計 | 9,730 | 10,429 |
固定資産計 | 36,361 | 37,645 |
資産の部合計 | 54,717 | 55,077 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 1,515 | 1,473 |
未払運賃 | 6,878 | 8,751 |
買掛金 | 12 | 21 |
関係会社短期借入金 | 5,533 | 5,377 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,517 | 1,485 |
リース債務 | 338 | 354 |
未払金 | 1,855 | 1,004 |
未払費用 | 461 | 465 |
未払法人税等 | 341 | 297 |
未払消費税等 | - | 311 |
役員賞与引当金 | 15 | 14 |
その他 | 118 | 66 |
流動負債計 | 18,588 | 19,621 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10,431 | 8,945 |
リース債務 | 790 | 689 |
長期未払金 | 125 | 73 |
繰延税金負債 | 491 | 488 |
退職給付引当金 | 44 | 17 |
資産除去債務 | 779 | 781 |
預り保証金 | 149 | 138 |
繰延ヘッジ負債 | 26 | 18 |
固定負債計 | 12,839 | 11,153 |
負債の部合計 | 31,428 | 30,775 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,063 | 4,063 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,209 | 4,209 |
資本剰余金合計 | 4,209 | 4,209 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 187 | 187 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 11,887 | 11,887 |
繰越利益剰余金 | 2,622 | 3,505 |
利益剰余金合計 | 14,696 | 15,579 |
自己株式 | -360 | -360 |
株主資本合計 | 22,609 | 23,491 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 698 | 823 |
繰延ヘッジ損益 | -18 | -13 |
その他の包括利益累計額合計 | 679 | 810 |
純資産の部合計 | 23,289 | 24,302 |
負債・純資産合計 | 54,717 | 55,077 |