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有価証券報告書-第68期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/09/26 13:20
【資料】
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【項目】
128項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年6月30日)
当事業年度
(平成26年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金3,0723,294
受取手形※5 174170
売掛金※2 5,113※2 5,163
商品53104
貯蔵品7692
前払費用248232
繰延税金資産190171
短期貸付金※2 6333
未収入金※2 607※2 654
その他3531
貸倒引当金△26△62
流動資産合計9,6099,885
固定資産
有形固定資産
建物3,9393,968
減価償却累計額△1,165△1,334
建物(純額)※1 2,773※1 2,633
構築物811861
減価償却累計額△672△679
構築物(純額)※1 139※1 181
機械及び装置258252
減価償却累計額△206△209
機械及び装置(純額)5243
車両運搬具122123
減価償却累計額△105△102
車両運搬具(純額)1621
工具、器具及び備品319319
減価償却累計額△272△284
工具、器具及び備品(純額)4634
土地※1 6,716※1 6,716
リース資産1,6451,594
減価償却累計額△543△347
リース資産(純額)1,1021,246
建設仮勘定-23
有形固定資産合計10,84610,901
無形固定資産
ソフトウエア356471
リース資産1931
その他1616
無形固定資産合計393519

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年6月30日)
当事業年度
(平成26年6月30日)
投資その他の資産
投資有価証券275298
関係会社株式4,1254,691
長期貸付金8148
従業員に対する長期貸付金(純額)1825
長期前払費用963
繰延税金資産617362
保険積立金120120
敷金及び保証金284286
その他170205
貸倒引当金△119△110
投資その他の資産合計5,5855,991
固定資産合計16,82517,412
資産合計26,43427,298
負債の部
流動負債
買掛金※2 3,488※2 3,400
1年内返済予定の長期借入金※1,※7 1,115※1,※7 755
リース債務203242
未払金413※2 636
未払費用※2 658※2 563
未払法人税等365408
未払消費税等72125
預り金※2 1,147※2 1,763
賞与引当金269267
転貸損失引当金-15
その他56137
流動負債合計7,7918,316
固定負債
長期借入金※1,※7 1,518※1,※7 1,362
リース債務9861,120
再評価に係る繰延税金負債1,0881,088
退職給付引当金2,6422,109
役員退職慰労引当金342331
転貸損失引当金-44
資産除去債務3330
その他7979
固定負債合計6,6916,168
負債合計14,48214,484

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年6月30日)
当事業年度
(平成26年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金3,3903,390
資本剰余金
資本準備金3,2043,204
資本剰余金合計3,2043,204
利益剰余金
利益準備金179179
その他利益剰余金
事故損失準備金123123
固定資産圧縮積立金781747
別途積立金3,2673,267
繰越利益剰余金1,8422,723
利益剰余金合計6,1937,040
自己株式△152△152
株主資本合計12,63513,483
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1429
土地再評価差額金△698△698
評価・換算差額等合計△683△668
純資産合計11,95212,814
負債純資産合計26,43427,298

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