有価証券報告書-第73期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,587 | 866 |
受取手形 | 139 | 138 |
売掛金 | ※1 5,862 | ※1 6,251 |
商品 | 2 | 1 |
貯蔵品 | 92 | 95 |
前払費用 | 337 | 418 |
未収入金 | ※1 1,137 | ※1 1,129 |
預け金 | ※1 3,703 | ※1 5,635 |
リース投資資産 | ※1 856 | ※1 1,060 |
その他 | 14 | 12 |
貸倒引当金 | △231 | △2,114 |
流動資産合計 | 14,503 | 13,494 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,216 | 4,356 |
減価償却累計額 | △1,929 | △2,080 |
建物(純額) | 2,286 | 2,275 |
構築物 | 1,029 | 1,159 |
減価償却累計額 | △787 | △819 |
構築物(純額) | 242 | 340 |
機械及び装置 | 249 | 324 |
減価償却累計額 | △203 | △201 |
機械及び装置(純額) | 45 | 123 |
車両運搬具 | 321 | 428 |
減価償却累計額 | △119 | △177 |
車両運搬具(純額) | 201 | 250 |
工具、器具及び備品 | 336 | 353 |
減価償却累計額 | △274 | △275 |
工具、器具及び備品(純額) | 61 | 78 |
土地 | 6,725 | 6,725 |
リース資産 | 16 | 4 |
減価償却累計額 | △11 | △1 |
リース資産(純額) | 4 | 3 |
建設仮勘定 | 58 | 128 |
有形固定資産合計 | 9,625 | 9,925 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 485 | 530 |
のれん | 91 | 65 |
リース資産 | 10 | 5 |
その他 | 236 | 175 |
無形固定資産合計 | 823 | 777 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 893 | 642 |
関係会社株式 | 5,080 | 4,934 |
長期貸付金 | - | 4 |
従業員に対する長期貸付金(純額) | 27 | 28 |
長期前払費用 | 35 | 23 |
繰延税金資産 | 268 | 230 |
リース投資資産 | ※1 2,660 | ※1 3,322 |
保険積立金 | 23 | 30 |
敷金及び保証金 | 387 | 399 |
その他 | 175 | 156 |
投資その他の資産合計 | 9,551 | 9,772 |
固定資産合計 | 20,000 | 20,475 |
資産合計 | 34,504 | 33,970 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | ※1 3,823 | ※1 4,132 |
短期借入金 | 100 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 62 | - |
リース債務 | 562 | 555 |
未払金 | ※1 786 | ※1 652 |
未払費用 | ※1 429 | ※1 655 |
未払法人税等 | 970 | 673 |
未払消費税等 | 112 | 95 |
預り金 | ※1 2,224 | ※1 2,281 |
賞与引当金 | 152 | 184 |
その他 | 47 | 53 |
流動負債合計 | 9,272 | 9,286 |
固定負債 | ||
リース債務 | 1,433 | 1,278 |
再評価に係る繰延税金負債 | 946 | 946 |
退職給付引当金 | 1,577 | 1,241 |
株式給付引当金 | 135 | 218 |
資産除去債務 | 58 | 90 |
長期未払金 | 112 | 118 |
その他 | 77 | 77 |
固定負債合計 | 4,341 | 3,970 |
負債合計 | 13,613 | 13,256 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,390 | 3,390 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,204 | 3,204 |
その他資本剰余金 | 292 | 292 |
資本剰余金合計 | 3,497 | 3,497 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 179 | 179 |
その他利益剰余金 | ||
事故損失準備金 | 123 | 123 |
固定資産圧縮積立金 | 653 | 616 |
別途積立金 | 3,267 | 3,267 |
繰越利益剰余金 | 10,833 | 10,846 |
利益剰余金合計 | 15,056 | 15,032 |
自己株式 | △956 | △956 |
株主資本合計 | 20,988 | 20,964 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 457 | 304 |
土地再評価差額金 | △555 | △555 |
評価・換算差額等合計 | △97 | △250 |
純資産合計 | 20,890 | 20,713 |
負債純資産合計 | 34,504 | 33,970 |