訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 1,483,581 | 1,601,013 |
| 売上原価 | 1,148,196 | 1,269,166 |
| 売上総利益 | 335,385 | 331,847 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 69,196 | 76,538 |
| 広告宣伝費 | 6,028 | 7,741 |
| 従業員給料及び賞与 | 30,399 | 32,913 |
| 貸倒引当金繰入額 | 52 | 99 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,154 | 4,928 |
| 退職給付費用 | 3,758 | 3,593 |
| 減価償却費 | 13,432 | 15,693 |
| その他 | 104,539 | 124,356 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 231,558 | 265,861 |
| 営業利益 | 103,827 | 65,986 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 901 | 787 |
| 受取配当金 | 1,739 | 2,749 |
| 為替差益 | 1,967 | - |
| 資産売却益 | 950 | 2,940 |
| 持分法による投資利益 | 478 | 1,336 |
| その他 | 4,223 | 4,484 |
| 営業外収益合計 | 10,258 | 12,296 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,026 | 15,933 |
| 為替差損 | - | 1,194 |
| 資産売却損 | 1,438 | 1,855 |
| 資産除却損 | 6,089 | 5,826 |
| 休止固定資産減価償却費 | 2,012 | 2,051 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 6,369 | 6,368 |
| リース機返却時改修費用 | 1,422 | - |
| その他 | 1,764 | 2,127 |
| 営業外費用合計 | 37,120 | 35,354 |
| 経常利益 | 76,965 | 42,928 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※1 74 | - |
| 投資有価証券売却益 | 71 | 903 |
| 補助金収入 | 360 | 130 |
| 関係会社清算益 | - | 653 |
| 受取和解金 | - | 1,744 |
| 保険解約返戻金 | 151 | - |
| その他 | 44 | 130 |
| 特別利益合計 | 700 | 3,560 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※2 273 | ※2 1,087 |
| 減損損失 | ※3 5,496 | ※3 322 |
| のれん償却額 | - | ※4 2,083 |
| 投資有価証券評価損 | 418 | - |
| 特別退職金 | 146 | 1,548 |
| 関係会社清算損 | - | 930 |
| 年金制度改定関連費用 | - | ※5 3,976 |
| その他 | 456 | 151 |
| 特別損失合計 | 6,789 | 10,097 |
| 税金等調整前当期純利益 | 70,876 | 36,391 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,294 | 13,001 |
| 法人税等調整額 | 19,776 | 5,456 |
| 法人税等合計 | 29,070 | 18,457 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 41,806 | 17,934 |
| 少数株主損失(△) | △1,334 | △952 |
| 当期純利益 | 43,140 | 18,886 |