有価証券報告書-第216期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 13:14
【資料】
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【項目】
167項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税148百万円153百万円
投資損失引当金511 〃709 〃
未払賞与423 〃441 〃
退職給付引当金1,107 〃850 〃
減価償却費5,769 〃6,022 〃
減損損失2,354 〃2,186 〃
その他1,496 〃1,559 〃
繰延税金資産合計11,810百万円11,923百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△26,200百万円△24,635百万円
圧縮記帳積立金△6,874 〃△6,895 〃
特別償却積立金△161 〃△114 〃
繰延税金負債合計△33,236百万円△31,644百万円
繰延税金負債の純額△21,426百万円△19,720百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8〃0.8〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△8.3〃△6.1〃
住民税均等割等0.4〃0.4〃
その他0.1〃0.0〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.9%25.7%