9322 川西倉庫

9322
2026/05/07
時価
196億円
PER 予
24.12倍
2010年以降
赤字-49.5倍
(2010-2025年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.2-1.41倍
(2010-2025年)
配当 予
5.45%
ROE 予
3.52%
ROA 予
1.95%
資料
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川西倉庫(9322)の損益計算書

【提出】
2014年6月27日 11:44
【資料】
有価証券報告書-第157期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業収益
営業収益合計22,520,41022,511,524
営業原価
下払作業費4,971,1565,023,108
運送費8,339,4978,356,494
再保管料962,879973,723
施設使用料1,003,585943,591
減価償却費717,300678,291
給与及び手当2,223,7692,199,494
賞与引当金繰入額169,040170,689
退職給付費用140,323117,459
その他1,927,2601,933,501
営業原価合計20,454,81320,396,354
営業総利益2,065,5972,115,169
販売費
及び一般管理費
報酬及び給料手当888,321920,273
賞与引当金繰入額59,78361,179
役員賞与引当金繰入額2,0501,950
退職給付費用58,93549,100
租税公課74,97832,322
減価償却費35,36249,094
貸倒引当金繰入額847429
その他598,943620,391
販売費・一般管理費計1,719,2221,734,741
全事業営業利益346,374380,428
営業外収益
受取利息9,0978,887
受取配当金27,02728,292
不動産賃貸料14,67714,499
その他16,51327,092
営業外収益計67,31578,771
営業外費用
支払利息73,57266,044
為替差損493
営業外費用計74,06666,044
当期経常利益339,623393,155
特別利益
固定資産売却益29,02794,034
厚生年金基金清算益38,882
その他787
特別利益計68,69794,034
特別損失
固定資産売却損21204
固定資産除却損11,3454,179
減損損失30,929
投資有価証券評価損19,799204
ゴルフ会員権評価損7,799
その他3,570
特別損失計42,53635,518
税引前当年度純利益365,784451,671
法人税173,969139,909
法人税等調整額-3,25227,577
法人税等合計170,717167,487
少数株主損益調整前当年度純利益195,066284,183
少数株主持分利益14,75018,232
当年度純利益180,315265,951

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業収益
普通倉庫保管料3,919,6843,811,585
冷蔵倉庫保管料720,487733,041
普通倉庫荷役料2,554,5592,476,942
冷蔵倉庫荷役料278,273289,579
港運及び関連収入2,274,3122,263,987
運送収入6,898,9046,828,534
その他4,885,0304,868,545
営業収益合計21,531,25221,272,215
営業原価
下払作業費4,157,5554,240,498
貨物陸揚料835,666772,971
運送費8,038,0707,928,344
支払手数料577,215551,052
再保管料981,650992,595
貨物保険料25,52723,779
荷役用具費106,99198,926
動力費387,810438,317
副資材費22,07425,468
施設使用料999,490939,037
修繕費188,630138,015
租税公課203,213235,843
減価償却費674,595643,532
給与及び手当1,366,7571,347,228
賞与引当金繰入額111,621113,723
退職給付費用111,07687,876
福利厚生費230,548233,759
業務委託費290,724268,566
旅費及び交通費40,83542,571
通信費76,06972,152
事務用品費185,868162,720
その他86,23679,525
営業原価合計19,698,23119,436,507
営業総利益1,833,0211,835,707
販売費
及び一般管理費
役員報酬139,320132,107
給料及び手当658,413686,199
賞与引当金繰入額57,86159,765
退職給付費用57,03244,996
福利厚生費140,639143,100
業務委託費39,74938,989
交際費16,80019,076
旅費及び交通費58,72461,602
通信費33,55035,569
事務用品費89,10079,628
借地借家料72,30981,870
減価償却費30,99344,153
租税公課74,81932,166
修繕費4,9654,275
貸倒引当金繰入額853381
その他101,750102,892
販売費・一般管理費計1,576,8841,566,773
全事業営業利益256,136268,933
営業外収益
受取利息7,5937,410
有価証券利息1,2201,109
受取配当金30,14029,506
不動産賃貸料14,23414,168
その他17,27416,599
営業外収益計70,46368,794
営業外費用
支払利息73,52765,989
営業外費用計73,52765,989
当期経常利益253,072271,739
特別利益
固定資産売却益26,81693,995
厚生年金基金清算益34,679
特別利益計61,49593,995
特別損失
固定資産売却損21204
固定資産除却損11,3094,160
減損損失30,929
投資有価証券評価損19,799204
ゴルフ会員権評価損7,799
特別損失計38,93035,499
税引前当年度純利益275,637330,236
法人税157,919123,804
法人税等調整額-3,18727,787
法人税等合計154,732151,591
当年度純利益120,904178,644

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