有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,384,629 | 1,430,599 |
受取手形及び営業未収入金 | 2,825,718 | 3,085,967 |
たな卸資産 | 278,040 | 292,046 |
前払費用 | 55,138 | 99,336 |
未収入金 | 29,019 | 8,849 |
繰延税金資産 | 114,397 | 114,219 |
その他 | 309,804 | 312,312 |
貸倒引当金 | -19,002 | -30,200 |
流動資産計 | 4,977,746 | 5,313,130 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,531,169 | 1,541,388 |
減価償却累計額 | -876,307 | -937,089 |
建物及び構築物(純額) | 654,862 | 604,299 |
機械装置及び運搬具 | 266,361 | 264,161 |
減価償却累計額 | -129,198 | -142,179 |
機械装置及び運搬具(純額) | 137,163 | 121,981 |
土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
リース資産 | 128,702 | 145,102 |
減価償却累計額 | -66,470 | -86,523 |
リース資産(純額) | 62,231 | 58,579 |
その他 | 209,473 | 210,679 |
減価償却累計額 | -168,134 | -174,823 |
その他(純額) | 41,338 | 35,855 |
有形固定資産合計 | 3,177,991 | 3,103,111 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 31,620 | 32,859 |
電話加入権 | 10,820 | 10,820 |
施設利用権 | 151,826 | 136,350 |
ソフトウエア仮勘定 | 18,000 | 125,000 |
無形固定資産合計 | 212,267 | 305,030 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 787,612 | 897,705 |
長期貸付金 | 43,116 | 69,464 |
破産更生債権等 | 60,447 | 59,117 |
長期前払費用 | 28,010 | 36,852 |
保険積立金 | 744,855 | 797,917 |
繰延税金資産 | 321,630 | 291,413 |
その他 | 197,055 | 196,756 |
貸倒引当金 | -58,573 | -87,050 |
投資その他の資産合計 | 2,124,154 | 2,262,176 |
固定資産計 | 5,514,413 | 5,670,319 |
資産の部合計 | 10,492,159 | 10,983,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 1,620,005 | 1,742,858 |
短期借入金 | 614,015 | 620,020 |
リース債務 | 28,667 | 27,690 |
未払費用 | 171,115 | 170,058 |
未払法人税等 | 147,616 | 151,803 |
未払消費税等 | 61,649 | 12,018 |
賞与引当金 | 281,845 | 278,404 |
その他 | 163,263 | 165,348 |
流動負債計 | 3,088,179 | 3,168,202 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,343,211 | 1,307,691 |
リース債務 | 38,576 | 35,944 |
再評価に係る繰延税金負債 | 161,263 | 161,263 |
役員退職慰労引当金 | 4,704 | 5,289 |
退職給付に係る負債 | 1,187,752 | 1,125,547 |
長期未払金 | 69,140 | 69,040 |
その他 | 68,067 | 67,744 |
固定負債計 | 2,872,715 | 2,772,520 |
負債の部合計 | 5,960,894 | 5,940,723 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 856,050 | 856,050 |
資本剰余金 | 625,295 | 625,295 |
利益剰余金 | 3,071,850 | 3,518,948 |
自己株式 | -194,136 | -194,136 |
株主資本合計 | 4,359,059 | 4,806,157 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 122,703 | 156,098 |
土地再評価差額金 | 56,288 | 56,288 |
為替換算調整勘定 | 19,366 | 13,151 |
退職給付に係る調整累計額 | -26,153 | 11,031 |
その他の包括利益累計額合計 | 172,205 | 236,569 |
純資産の部合計 | 4,531,265 | 5,042,726 |
負債・純資産合計 | 10,492,159 | 10,983,449 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 916,271 | 927,937 |
受取手形 | 39,423 | 16,297 |
営業未収入金 | 2,744,966 | 3,028,577 |
仕掛作業支出金 | 274,697 | 251,788 |
貯蔵品 | 2,342 | 1,931 |
前払費用 | 41,398 | 83,719 |
関税等立替金 | 295,033 | 269,275 |
未収入金 | 30,091 | 10,008 |
繰延税金資産 | 109,729 | 108,506 |
その他 | 15,585 | 20,737 |
貸倒引当金 | -18,681 | -4,333 |
流動資産計 | 4,450,859 | 4,714,446 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,063,873 | 1,074,635 |
減価償却累計額 | -720,785 | -747,734 |
建物(純額) | 343,087 | 326,901 |
構築物 | 411,923 | 411,923 |
減価償却累計額 | -113,409 | -146,372 |
構築物(純額) | 298,513 | 265,551 |
機械及び装置 | 202,699 | 202,699 |
減価償却累計額 | -68,381 | -84,071 |
機械及び装置(純額) | 134,317 | 118,627 |
車両運搬具 | 2,250 | 2,250 |
減価償却累計額 | -2,249 | -2,249 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 196,141 | 197,495 |
減価償却累計額 | -155,842 | -163,098 |
工具 | 40,299 | 34,397 |
土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
リース資産 | 54,793 | 61,424 |
減価償却累計額 | -24,567 | -29,500 |
リース資産(純額) | 30,226 | 31,924 |
有形固定資産合計 | 3,128,839 | 3,059,795 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 31,620 | 32,859 |
電話加入権 | 9,094 | 9,094 |
施設利用権 | 99,467 | 89,984 |
ソフトウエア仮勘定 | 18,000 | 125,000 |
無形固定資産合計 | 158,182 | 256,938 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 773,998 | 882,738 |
関係会社株式 | 403,351 | 463,351 |
出資金 | 5,000 | 5,000 |
関係会社出資金 | 78,798 | 78,798 |
長期貸付金 | 20,000 | 30,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 21,215 | 16,467 |
関係会社長期貸付金 | 11,563 | 26,314 |
破産更生債権等 | 55,771 | 55,021 |
長期前払費用 | 25,419 | 34,872 |
差入保証金 | 137,610 | 134,761 |
会員権 | 25,834 | 28,384 |
保険積立金 | 744,855 | 797,917 |
繰延税金資産 | 297,518 | 284,516 |
貸倒引当金 | -53,954 | -82,943 |
投資その他の資産合計 | 2,546,982 | 2,755,201 |
固定資産計 | 5,834,004 | 6,071,935 |
資産の部合計 | 10,284,863 | 10,786,381 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 68,491 | 13,691 |
営業未払金 | 1,842,462 | 2,040,712 |
1年内返済予定の長期借入金 | 614,015 | 620,020 |
リース債務 | 13,757 | 12,991 |
未払金 | 53,079 | 62,750 |
未払費用 | 150,655 | 150,080 |
未払法人税等 | 136,783 | 131,087 |
未払消費税等 | 53,299 | 4,271 |
預り金 | 31,211 | 35,740 |
関税等預り金 | 38,494 | 32,507 |
賞与引当金 | 270,382 | 265,934 |
その他 | 29,435 | 24,119 |
流動負債計 | 3,302,067 | 3,393,909 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,343,211 | 1,307,691 |
リース債務 | 18,872 | 21,509 |
再評価に係る繰延税金負債 | 161,263 | 161,263 |
退職給付引当金 | 1,100,739 | 1,094,079 |
長期未払金 | 69,140 | 69,040 |
その他 | 23,572 | 22,780 |
固定負債計 | 2,716,798 | 2,676,363 |
負債の部合計 | 6,018,866 | 6,070,273 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 856,050 | 856,050 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 625,295 | 625,295 |
資本剰余金合計 | 625,295 | 625,295 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 140,000 | 140,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,010,000 | 2,300,000 |
繰越利益剰余金 | 649,750 | 777,581 |
利益剰余金合計 | 2,799,750 | 3,217,581 |
自己株式 | -194,136 | -194,136 |
株主資本合計 | 4,086,958 | 4,504,789 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 122,750 | 155,030 |
土地再評価差額金 | 56,288 | 56,288 |
その他の包括利益累計額合計 | 179,038 | 211,318 |
純資産の部合計 | 4,265,997 | 4,716,108 |
負債・純資産合計 | 10,284,863 | 10,786,381 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
仕掛作業支出金 | 275,070 | 251,810 |
商品 | - | 37,721 |
貯蔵品 | 2,970 | 2,514 |
たな卸資産 | 278,040 | 292,046 |
注記等(個別)