有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,847 | 47,335 |
受取手形及び売掛金 | 97,514 | 98,574 |
有価証券 | 99,165 | 126,057 |
たな卸資産 | 3,599 | 3,808 |
番組勘定 | 7,444 | 6,589 |
繰延税金資産 | 5,434 | 5,171 |
その他 | 21,011 | 17,836 |
貸倒引当金 | -97 | -93 |
流動資産計 | 260,919 | 305,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 40,462 | 41,874 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,497 | 14,200 |
工具 | 2,456 | 2,853 |
土地 | 147,619 | 153,687 |
リース資産(純額) | 10,991 | 10,047 |
建設仮勘定 | 14,453 | 26,399 |
有形固定資産合計 | 226,480 | 249,063 |
無形固定資産 | | |
のれん | 11,676 | 10,884 |
その他 | 15,078 | 23,715 |
無形固定資産合計 | 26,754 | 34,599 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 219,431 | 226,602 |
長期貸付金 | 9,312 | 4,368 |
繰延税金資産 | 889 | 986 |
その他 | 26,947 | 28,586 |
貸倒引当金 | -873 | -856 |
投資その他の資産合計 | 255,707 | 259,686 |
固定資産計 | 508,943 | 543,349 |
資産の部合計 | 769,863 | 848,629 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,431 | 8,510 |
短期借入金 | 7,840 | 7,171 |
未払金 | 4,583 | 18,622 |
未払費用 | 51,422 | 55,421 |
未払法人税等 | 11,852 | 11,584 |
返品調整引当金 | 44 | 29 |
その他 | 11,754 | 10,160 |
流動負債計 | 94,930 | 111,500 |
固定負債 | | |
リース債務 | 15,479 | 15,088 |
繰延税金負債 | 23,612 | 30,674 |
退職給付に係る負債 | 11,594 | 12,304 |
長期預り保証金 | 20,057 | 20,225 |
その他 | 1,012 | 3,063 |
固定負債計 | 71,755 | 81,356 |
負債の部合計 | 166,686 | 192,857 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,600 | 18,600 |
資本剰余金 | 29,586 | 29,621 |
利益剰余金 | 511,202 | 543,310 |
自己株式 | -13,371 | -13,419 |
株主資本合計 | 546,017 | 578,112 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 46,962 | 64,664 |
繰延ヘッジ損益 | 5 | 8 |
為替換算調整勘定 | 46 | -65 |
その他の包括利益累計額合計 | 47,014 | 64,607 |
非支配株主持分 | 10,145 | 13,051 |
純資産の部合計 | 603,177 | 655,772 |
負債・純資産合計 | 769,863 | 848,629 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,503 | 20,380 |
売掛金 | 443 | 454 |
有価証券 | 62,146 | 106,057 |
前払費用 | 27 | 27 |
繰延税金資産 | 43 | 49 |
未収還付法人税等 | 4,343 | - |
その他 | 408 | 1,046 |
貸倒引当金 | | - |
流動資産計 | 76,917 | 128,015 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 101,031 | 101,031 |
有形固定資産合計 | 101,031 | 101,031 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 47,952 | 27,008 |
関係会社株式 | 256,243 | 256,243 |
関係会社長期貸付金 | 4,541 | 8,441 |
その他 | 8 | 8 |
貸倒引当金 | | - |
投資その他の資産合計 | 308,746 | 291,702 |
固定資産計 | 409,777 | 392,733 |
資産の部合計 | 486,695 | 520,748 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 76,307 | 115,139 |
未払金 | 24 | 25 |
未払費用 | 175 | 163 |
未払法人税等 | - | 443 |
未払消費税等 | 30 | 11 |
前受金 | 561 | 561 |
預り金 | 19 | 18 |
流動負債計 | 77,119 | 116,365 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 212 | 205 |
長期預り保証金 | 19,000 | 19,000 |
その他 | 71 | 71 |
固定負債計 | 19,283 | 19,276 |
負債の部合計 | 96,402 | 135,642 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,600 | 18,600 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 29,586 | 29,586 |
資本剰余金合計 | 29,586 | 29,586 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,526 | 3,526 |
その他利益剰余金 | | |
施設更新積立金 | 12,000 | 12,000 |
固定資産圧縮積立金 | 9,608 | 9,608 |
別途積立金 | 284,200 | 284,200 |
繰越利益剰余金 | 44,365 | 39,196 |
利益剰余金合計 | 353,700 | 348,531 |
自己株式 | -11,562 | -11,564 |
株主資本合計 | 390,325 | 385,153 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -32 | -47 |
その他の包括利益累計額合計 | -32 | -47 |
純資産の部合計 | 390,292 | 385,106 |
負債・純資産合計 | 486,695 | 520,748 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 2,384 | 2,116 |
仕掛品 | 148 | 625 |
原材料及び貯蔵品 | 1,067 | 1,066 |
たな卸資産 | 3,599 | 3,808 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -69,277 | -72,787 |
減価償却累計額 | -72,150 | -70,402 |
減価償却累計額 | -6,893 | -7,919 |
減価償却累計額 | -11,717 | -12,881 |
減価償却累計額 | -160,039 | -163,991 |