有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
繰延税金資産 番組勘定損金算入限度超過額 減価償却費損金算入限度超過額 投資有価証券評価損 賞与引当金損金算入限度超過額 未払事業税 未払賞与 退職給付引当金 投資事業損失 貸倒引当金 為替予約 資産除去債務 その他 | 923百万円 14 50 3 64 50 507 5 44 - 20 60 | 984百万円 22 50 1 102 - 533 4 78 39 30 119 | |
繰延税金資産合計 | 1,744 | 1,966 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 為替予約 | △228 △36 | △317 - | |
その他 | △5 | △4 | |
繰延税金負債合計 | △271 | △321 | |
繰延税金資産の純額 | 1,472 | 1,644 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 同 左 | ||